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您好,老師!我現(xiàn)在將前兩個(gè)月的數(shù)錄入金蝶軟件的期初數(shù)那,可銷售費(fèi)用的數(shù)據(jù)和錄入金蝶軟件那的本年累計(jì)發(fā)生額算了幾遍都對(duì)不上,差4分錢,可以不找了嗎?直接保存,能試算平衡嗎?

2023-03-07 09:16
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-07 09:20

你好 不行 不平不能做賬的?

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你好 不行 不平不能做賬的?
2023-03-07
同學(xué)你好 1、初始數(shù)據(jù)錄入時(shí)該科目需要錄入本年累計(jì)借方發(fā)生和本年累計(jì)貸方發(fā)生,系統(tǒng)會(huì)根據(jù)期初余額%2B本年累計(jì)貸方發(fā)生-本年累計(jì)借方發(fā)生來倒算年初余額,如果不錄資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)就會(huì)錯(cuò)誤,科目余額表、明細(xì)賬等賬表的本年累計(jì)數(shù)也與實(shí)際不符。 2、本年累計(jì)借方發(fā)生錄入1-3月借方的累計(jì)發(fā)生額,本年累計(jì)貸方發(fā)生錄入1-3月貸方的累計(jì)發(fā)生額,起初余額,錄入3月底的余額。 3、 期初的應(yīng)收賬款,要設(shè)置明細(xì)科目,直接把金額輸入借方。 4、貸方?jīng)]有數(shù)據(jù)。 5、不用錄入。 6、很簡單,就把3月份的數(shù)據(jù)錄進(jìn)初始數(shù)據(jù)就行了,應(yīng)收賬款的貸方錄負(fù)數(shù)。
2023-03-06
您好,這個(gè)的話是可以的,本身就是這個(gè)差額,倒擠到未分配利潤,這樣處理就可以的
2024-09-21
同學(xué)你好 你小數(shù)點(diǎn)后一致就可以
2023-03-09
你好同學(xué),不要怕,按程序處理,正常處理就行,這種公司 是這樣的同學(xué)。
2020-08-19
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