您好,如果每天收現(xiàn)金,借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費一一增值稅 存銀行時,借:銀行存款 貸:庫存現(xiàn)金 一定要采購發(fā)票,你說的30萬季度免稅是免增值稅,你還有生產(chǎn)經(jīng)營個稅要交,交這個稅時減成本費用就用發(fā)票了
關(guān)鍵只是提前開了發(fā)票也沒有付款啊,也沒有提供服務(wù)啊,怎么計入預(yù)收賬款
開了發(fā)票還沒有提供服務(wù),怎么確認(rèn)收入啊,
老師先開了發(fā)票,沒有付款,然后也還沒有提供服務(wù),怎么做賬
農(nóng)業(yè)合作社匯算清繳跟一般企業(yè)一樣么?是不是有財政補貼撥款之類的要填個減免表?
老師,現(xiàn)在稅務(wù)局都是按開票比對啊,如果預(yù)收款還沒有提供服務(wù),開了發(fā)票了,這種情況要等提供服務(wù)再確認(rèn)收入嗎?這樣增值稅和所得稅收入不一致,會引起預(yù)警
應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅做t型賬做哪里
聯(lián)合單位的銷售量怎么理解?
請問老師公司外購房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給個人增值稅怎么計算?
老師,比如內(nèi)賬當(dāng)天的收入隔天到賬,也就是31號的收入1號到賬,做銀行是不是選擇應(yīng)收賬款好,因為最終應(yīng)收借方有余額比如外賬按開票確認(rèn)收入,好多都不開票,所以用預(yù)收比較好,因為最終預(yù)收賬款有余額
匯算清繳的時候 賬上應(yīng)付職工薪酬和個稅申報不一樣會提示錯誤嗎
老師,最后一句我沒聽懂
個稅,怎么交,如何計算,老板目前沒有交,也要做分錄嗎?
你所謂的減成本費用,就是說如果最終算出來應(yīng)交稅費是5萬,那就看供應(yīng)商這月給我們開了多少票,假如開了4萬的票,那我們應(yīng)該就交一萬的個稅,是這個意思么
而我們不開票,也要做應(yīng)交稅費這個科目,但我們賣出去的對應(yīng)的應(yīng)交稅費,最后轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面去?是這樣么
您好,個體工商戶交生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅,是用收入減成本減費用后的額,再在稅率表上找到相應(yīng)稅率去算,按年計算,按季預(yù)繳。
收入減去成本費用后算出來的利潤,再看稅率表對應(yīng)的是哪個稅率和速算扣除數(shù)對嗎
您好,您還要確定一下你們企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所得的個稅是核定征收還是查帳征收,上面說的是查帳征收。
老師怎么用發(fā)票呢?就是卡在發(fā)票上沒懂
是收入減成本費用,前提是有發(fā)票的成本費用才可以減么
您好,對,有發(fā)票的才能減成本,費用。
蒽蒽老板說最近就去問問,看是什么征收方法,但不管怎么樣我都想做賬可以嗎?我想學(xué)習(xí),對企業(yè)有影響嘛?
可是,我們大部分買東西都是去菜市場買,或者小店鋪買,我們做餐飲行業(yè)的,所以很難取到發(fā)票
您好,餐飲行業(yè)大多數(shù)是核定征收的。