回企業(yè)所在地需要補交 不是預繳補
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負率2-3%左右,來確定主營業(yè)務成本一般計稅。 老師我之前在房產不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計準則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進項發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認證啊?還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進項發(fā)票就入賬認證,然后留底?。磕莻€不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實操嗎?我看好幾個實操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負率嗎? 老師!如果預收了一筆建設單位給的款,用不用預交稅金??!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務申報我填到什么哪個位置?。?就是先預付給一部分,我們建筑方如果開票給建設單位?
老師我們建筑借出資質,只收取管理費稅金由他們本人承擔,比方說,簽訂100萬合同,其中材料占比60%,人工占40%. 老師這60萬材料中有13% 和3%稅票,老師您說我提前扣除他們稅點 ,按照什么比例扣除10%差不多吧,老師比方說有的13%票, 這個票據也是真實的,我到時候退給他們稅點時候,我是按照13%開票稅率點退給他們?還是按照多少退給他們老師,實際操作時候沒弄過!那有的3%稅票呢? 我本身繳納9%稅 加上附加費用折合到10%了!咨詢別人,他們說,建筑稅負率2.7%左右,不能都退給他們,是啥意思,我不理解!老師說的比較亂,就像我舉例,怎么到時候按照什么退給他們稅點錢,比方說我都按照10%扣除了,有13%和3%票,我要是按照13%退給稅點 我就得吃虧了,折合起來,需要繳稅了! 但是當時是按照10%收取的!怎么把控這塊 3%,那部分的我怎么退法?
我們是施工方掛靠一個有資質的建筑公司,施工地是異地,需要異地繳款增值稅,城建稅,教育費附加,地方教育費附加,還有企業(yè)所得稅,印花稅{印花稅是按合同不含稅總價的千分之三繳納的,以后就不用預交了}預交的稅款是我們施工單位自己的個人銀行卡繳納的,被掛靠單位收到業(yè)主的工程款后是不是需要把我所預交的所有稅款稅種都要退還給我,怎么退還?是私下給現(xiàn)金嗎?
會計新手,請老師看下對不對? 小型微利企業(yè)需同時具備三個條件: 1、年度應納稅所得額不超過300萬 每個季度利潤總額*25%=季度應納稅所得額 年度應納稅所得額=4個季度的應納稅所得額之和不超過300萬 2、從業(yè)人數(shù)不超過300人 數(shù)額要按全年季度平均值確定 季度平均值=(季初數(shù)+季末數(shù))/2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和/4 3、資產總額不超過5000萬元 這個數(shù)額的確定也和從業(yè)人數(shù)一樣 以上表達對嗎? 這不是要全年的經濟活動都結束,數(shù)都出來了我才能界定是不是小型微利企業(yè)嗎?還是要年初就根據收入估計一下?(服裝零售業(yè))因為如果是小微企業(yè)平時賬務處理就可以享受稅收優(yōu)惠呀! 例如企業(yè)所得稅減按25%計算應納稅所得稅,按20%稅率繳納企業(yè)所得稅。還有城建稅,教育費附加,地方教育費附加減半征收。
會計新手,請老師看下對不對? 小型微利企業(yè)需同時具備三個條件: 1、年度應納稅所得額不超過300萬 每個季度利潤總額*25%=季度應納稅所得額 年度應納稅所得額=4個季度的應納稅所得額之和不超過300萬 2、從業(yè)人數(shù)不超過300人 數(shù)額要按全年季度平均值確定 季度平均值=(季初數(shù)+季末數(shù))/2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和/4 3、資產總額不超過5000萬元 這個數(shù)額的確定也和從業(yè)人數(shù)一樣 以上表達對嗎? 這不是要全年的經濟活動都結束,數(shù)都出來了我才能界定是不是小型微利企業(yè)嗎?還是要年初就根據收入估計一下?(服裝零售業(yè))因為如果是小微企業(yè)平時賬務處理就可以享受稅收優(yōu)惠呀! 例如企業(yè)所得稅減按25%計算應納稅所得稅,按20%稅率繳納企業(yè)所得稅。還有城建稅,教育費附加,地方教育費附加減半征收。
老師好,匯算清繳有營業(yè)外支出,納稅調增部分還要填一次嗎
社保增減員怎么操作?具體步驟是什么?
沒收到成本票暫估成本費入第一個季度成本,合同約定要九月份給開票,現(xiàn)在注銷公司工商影響九月份收票嗎?
那我3月份賬上因為費用不夠,所以 支付工資,分錄為: 借:管理費用-工資 2萬 貸:其他應收款-個人借款-某人 2萬,, 這種沒走銀行流水的工資發(fā)放, 還要申報個稅工資嗎?要是申報是在所屬期為3月的個稅中申報嗎?望老師明確回復時間
老師,銀行付款保險費,但是無票,納稅調增嗎
匯算清繳應付職工薪酬要計提的我要調整要看今年的3月份還是去年的12低
老師,請問公司全年的海關進出口數(shù)據怎么查?(銀行要截圖)
老師,關于固定資產折舊,2024年補計提了2023年的制造費用—折舊費,現(xiàn)在我匯算清繳需要填寫固定資產本年折舊費,這個是只填寫我2024年的折舊費,還是需要加上我補計提2023年的折舊費
固定資產,中級跟初級他暫估入賬的價格,是不是還是估價不估稅,是嗎
你好,一般納稅人,我司異常發(fā)票進項稅額需轉出20萬(2023年已勾選認證并入賬),會計分錄怎么做?應該下個月上游公司才能變正常,到時稅局同意進項稅額再轉入,謝謝!
多交的稅款可以回來抵扣
城建稅預交的多的部分是可以下次抵扣的是這意思吧老師?那兩個費必須按照合并到企業(yè)所在地本期銷售收入來確定是否繳納是吧老師
是的對的是的對的