你和掛靠方簽了一百萬的合同還是和業(yè)主方
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個(gè)月控制稅負(fù)率2-3%左右,來確定主營業(yè)務(wù)成本一般計(jì)稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個(gè)公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時(shí)候這個(gè)月不用交稅,進(jìn)項(xiàng)多,就留底,等到那個(gè)月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個(gè)月均衡著來,我要不稅務(wù)局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實(shí)際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時(shí)候,按照新的會計(jì)準(zhǔn)則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個(gè)月需要認(rèn)證???還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就入賬認(rèn)證,然后留底?。磕莻€(gè)不知道聽誰的,寫個(gè)公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實(shí)操嗎?我看好幾個(gè)實(shí)操您給我推薦下!那個(gè)際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負(fù)率嗎? 老師!如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預(yù)交稅金?。∪绻挥迷趺慈胭~,如果用的話,稅務(wù)申報(bào)我填到什么哪個(gè)位置??? 就是先預(yù)付給一部分,我們建筑方如果開票給建設(shè)單位?
老師我們建筑借出資質(zhì),只收取管理費(fèi)稅金由他們本人承擔(dān),比方說,簽訂100萬合同,其中材料占比60%,人工占40%. 老師這60萬材料中有13% 和3%稅票,老師您說我提前扣除他們稅點(diǎn) ,按照什么比例扣除10%差不多吧,老師比方說有的13%票, 這個(gè)票據(jù)也是真實(shí)的,我到時(shí)候退給他們稅點(diǎn)時(shí)候,我是按照13%開票稅率點(diǎn)退給他們?還是按照多少退給他們老師,實(shí)際操作時(shí)候沒弄過!那有的3%稅票呢? 我本身繳納9%稅 加上附加費(fèi)用折合到10%了!咨詢別人,他們說,建筑稅負(fù)率2.7%左右,不能都退給他們,是啥意思,我不理解!老師說的比較亂,就像我舉例,怎么到時(shí)候按照什么退給他們稅點(diǎn)錢,比方說我都按照10%扣除了,有13%和3%票,我要是按照13%退給稅點(diǎn) 我就得吃虧了,折合起來,需要繳稅了! 但是當(dāng)時(shí)是按照10%收取的!怎么把控這塊 3%,那部分的我怎么退法?
樸老師回答,老師簡直迷糊了,您比方說這個(gè)材料不是一家提供的有13 3的, 我當(dāng)時(shí)都是按照10收取的稅點(diǎn),怕后期要不來發(fā)票,對外我得9加附加1 折合10繳納啊?我意思是比方這家提供了13 我收取10.,我怎么退法,讓我不吃虧 .如果另一家提供3我也按 10收取的, 我只知道總的折合起來稅負(fù)2.7左右,老師我不理解,比方說不同的施工單位拿給我的票, 13的3的,我分開算,咋著算,退給人家迷糊這塊了 ,還是不管這那,都是按照人家提供13的按照13退,提供3的按照3退,這樣算嗎?老師,這樣13的,我只收了10我不得吃虧,老師我哪里理解錯(cuò)了,急死我了了,您給我舉個(gè)例子可以嗎?我實(shí)在沒法了
老師您好,想咨詢?nèi)齻€(gè)問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時(shí)開出發(fā)票的項(xiàng)目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時(shí),人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時(shí),如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎(jiǎng)金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬,就會遠(yuǎn)超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
老師們,我們是建筑公司(一般納稅人企業(yè)),有些項(xiàng)目資質(zhì)不達(dá)標(biāo),所以我們就找有資質(zhì)的公司掛靠項(xiàng)目,那么我們與被掛靠方企業(yè)辦結(jié)算時(shí)要扣除管理費(fèi),如果我們開增值稅專用發(fā)票他們,那在結(jié)算款中只扣除附加稅和印花稅,但是如果我們開成增值稅普通發(fā)票,那在結(jié)算時(shí)還得扣除增值稅的部分,我在剛剛交手額會計(jì)她是用excel表格把開普通結(jié)算的這種項(xiàng)目,按照項(xiàng)目開給被掛靠方多少銷項(xiàng)與實(shí)際項(xiàng)目成本進(jìn)項(xiàng)抵扣后的增值稅結(jié)算,也就是她得用這種辦法把每個(gè)掛靠的項(xiàng)目單獨(dú)要計(jì)算出需要承擔(dān)的增值稅,先不說她這種計(jì)算工作量太大,不知道這么核算是否合理正確呢?
老師,25開的24年的車輛租賃費(fèi)費(fèi)用發(fā)票,是普票,就直接放到24年計(jì)提的費(fèi)用的憑證后面就行了哈,25年就不用做了,不用管這個(gè)發(fā)票了對吧
其他應(yīng)收款后面跟一個(gè)暫估進(jìn)項(xiàng)稅這樣可以嗎
老師,我們是一般納稅人。這個(gè)月收到了三張發(fā)票,其中勾選認(rèn)證抵扣了兩張,還有一張沒勾選抵扣。那么我做賬的時(shí)候是不是就應(yīng)該做成:已經(jīng)勾選認(rèn)證抵扣的做成應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng),沒有勾選的做成:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證?
老師您好 新材料制造業(yè)的毛利在20到40左右 那凈利潤率在多少合適呢
幫客戶做的公益視頻,客戶多給了獎(jiǎng)金要開票嗎
不同日期同一款產(chǎn)品退稅率一樣嗎
老師,我們要開出去一張新能源的機(jī)動(dòng)車發(fā)票,網(wǎng)上有說是免稅,那這個(gè)我們公司免的是那些稅?
本期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)亞要不要寫分錄,怎么寫,附加稅不用繳納吧?
老師你好,我們公司是建筑設(shè)計(jì),然后對方公司是咨詢公司開設(shè)計(jì)服務(wù)*設(shè)計(jì)費(fèi)可以收取嗎
麻煩老師發(fā)一下個(gè)人所得稅匯算清繳的流程
和借我們資質(zhì)的!不是和業(yè)主老師
同學(xué)你好 你們給他們的錢就是你們的收入減去你們要扣的稅費(fèi)管理費(fèi)用 你們給他們多少就給你開多少發(fā)票
我知道,你回答的不對,我問的稅金這塊我當(dāng)時(shí)按照10%收取的稅點(diǎn),怕后期有發(fā)票不合規(guī)的,或者虛開的,材料票來說,不是有13和3的嗎?我問你我到時(shí)候退給人家稅點(diǎn)時(shí)候,該怎么退!
同學(xué)你好 這個(gè)直接退就行了 我回答的哪里不對呀 這個(gè)是正常掛靠付款的方法 你收到的成本費(fèi)用發(fā)票肯定不能包含你扣了的稅費(fèi)管理費(fèi)了呀
我知道老師可是我當(dāng)時(shí)是10%收取的, 有的開13有的開3? ,我還需要繳納稅金啊,我這個(gè)稅點(diǎn)這種情況我怎么退老師。您給我舉例說下嗎?? 因?yàn)楹贤瑘?zhí)行中的我怕到時(shí)候退多了我們自己吃虧, 就拿13票,您說我怎么退老師?我轉(zhuǎn)不過彎來
那這個(gè)根據(jù)你的綜合稅率來收你的管理費(fèi)和稅費(fèi) 多的退回也得開成本發(fā)票給你們 需要看你稅負(fù)率是多少 根據(jù)稅負(fù)率和公式倒推需要的進(jìn)項(xiàng)和成本
老師有的多,有的少不均勻,您在實(shí)際工作中怎么操作的啊,我問他們他們說即便開了13%票,不能按照13? 退給他們,還有 3的票了,折合起來 最多抵扣6.3因?yàn)槲覀兝U納是按照對外開具9-6.3 !所以退的時(shí)候不能超過6.3退? ,是這樣理解嗎?
同學(xué)你好 對的 是這樣理解的
老師,您說13開票的供應(yīng)商人家愿意???我按照6.3給人家退的話,人家說我們提供了 13的票了,你當(dāng)時(shí)收的 10個(gè)稅點(diǎn)錢,不愿意咋辦啊老師
同學(xué)你好 你這個(gè)是退稅點(diǎn) 不是稅率 你多收了幾個(gè)點(diǎn)就退幾個(gè)點(diǎn) 跟稅率無關(guān) 你退回去他們還得給你開發(fā)票呢
老師我繞進(jìn)去了,轉(zhuǎn)不動(dòng)了,不理解老師
你退的是你多收的稅點(diǎn) 你只要算出你多收了幾個(gè)點(diǎn)就行了
老師您說我開始都按照10收取的,如果他們拿來13-3的票,我是按照10都退給他們嗎?這樣理解嗎老師?
你應(yīng)該收幾個(gè)點(diǎn)的呢 如果收十個(gè)點(diǎn) 他們提供了十三個(gè)點(diǎn)那就按照三個(gè)點(diǎn)退
老師要是他們開3的票呢?我也是按照3退是吧!
同學(xué)你好 那不行 你得看你一共多收了幾個(gè)點(diǎn) 就是你要收的稅點(diǎn)金額是多少 他們提供了多少 提供的金額減去你應(yīng)收的
就是3的我是按照10收取的,因?yàn)槲业睦U納10的稅啊老師!
同學(xué)你好 你收到的發(fā)票是3%那給你提供的稅點(diǎn)夠十個(gè)點(diǎn)嗎 得多提供多少發(fā)票才夠啊 那你賬上得是虧損的了