是的,就那樣處理就行了
你好,老師,問你下,23年的暫估費(fèi)用,24年發(fā)票回來了,如果金額一致,發(fā)票直接放暫估費(fèi)用憑證底下就行嗎?如果金額不一致,那充抵憑證是錄入23年,還是可以做在24年呢
老師,23年房租是24年1月支付的,就列支在24年1月房租費(fèi)用了,可以嗎?房租發(fā)票在25年匯算清繳之前開出來就可以吧?
請問一下,24年的費(fèi)用,25年才給我開具,但是費(fèi)用我已經(jīng)計(jì)入24年的賬里,我到時(shí)25年時(shí)需要紅沖在做一遍嗎,還是直接把25年開具的發(fā)票放入24年賬憑證里就行
老師你好,24年12月工資未發(fā),12月不計(jì)提的話,25年就不能進(jìn)管理費(fèi)用了對不?謝謝老師
老師好,24年1月支付了一年的房租100萬,24年12月發(fā)票還沒來,就在24年12月把這100萬全部做到管理費(fèi)用里了,25年得知對方開不出發(fā)票了,那么在25年匯算清繳的時(shí)候是不是把這100萬全部納稅調(diào)增就好了。25年會(huì)計(jì)賬上還要不要做什么賬務(wù)處理
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
那如果開的專票呢,老師
是專票你打算抵扣 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸:利潤分配-未分配利潤
謝謝老師,你真棒
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
我好像在3月做過一筆借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) ? 借:管理費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi)(紅字),那這樣做對著嗎?
不行的,要調(diào)整利潤分配
為啥老師
那個(gè)是上年的費(fèi)用,不能直接作為今年的
正常分錄怎么做,老師
借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸:利潤分配-未分配利潤