如果是分開算的那就算你收到的進(jìn)項稅額總和 如果大于你要收的進(jìn)項稅額就退這個差額
老師,參加國內(nèi)的展會,比如說上海的新風(fēng)展,廣州的廣交會,交給舉辦方的展覽費屬于廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費嗎
注冊營業(yè)執(zhí)照監(jiān)事和董事要怎么填寫
股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納個稅,我們是認(rèn)繳制,我們報表凈資產(chǎn)是219萬,這個要轉(zhuǎn)讓的股東,股權(quán)占22.5%%,需要繳納多少錢個稅
老師長期待攤費用是當(dāng)月攤銷還是次月攤銷
你好,我想問一下關(guān)于外貿(mào)企業(yè)出口退稅的問題,比如我們公司4月有一筆出口報關(guān)單,然后外購發(fā)票也是4月開的,但是出口發(fā)票5月初才開的,那我5月的時候可以申請出口免退稅申報嗎?那選擇的所屬期是202505對吧?因為是5月申報第一筆批次就是001沒錯吧?
老師你好,公司租用的車輛發(fā)生的洗車費可以稅前扣除嗎
請問老師,24年賬上做了工資,但有的沒申報,匯算怎么調(diào)整呢?
請問老師增值稅納稅申報表前期認(rèn)證本期抵扣是什么意思呢?
款項沒有收到不能確認(rèn)收入不是嗎
老師你好,我去年12月暫估了主營業(yè)務(wù)成本,今年收到了生產(chǎn)用的機(jī)器發(fā)票,機(jī)器入到固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)的折舊能不能沖銷暫估的成本?
就比方說我收取10,收到13退13?. 收取10實際收到3,就退3
應(yīng)收10 收到13要退的就是3
老師我應(yīng)收10實際收到3了
提前收了10
那你還應(yīng)該收7才對的
老師我是提前先都按照10收取了
13的和3的,都按照10收取了,人家交來票,我不得按照13和3退給人家啊
同學(xué)你好 是 這個你看要退幾個點的 除以對應(yīng)的稅率就行
老師我覺得我這樣也不吃虧,實際業(yè)務(wù)沒發(fā)生,我只是琢磨,老師這種您在實際工作中怎么操作的啊,老師,您有個具體算的表格嗎?我雖然這樣說具體操作我還是迷迷糊糊的老師!分開算,計算量會不會很大!匯總算?怎么算!我一頭霧水,
同學(xué)你好 表格沒有 說收幾個點就扣幾個點的 剩下的他們給提供發(fā)票
老師就我剛才說的,我先都按照10收取,他們提供了稅率發(fā)票,我在按照發(fā)票稅點退給他們,這樣我不會吃虧吧,
同學(xué)你好 這個看你退回的發(fā)票金額是多少
我按照發(fā)票金額提前收取10點,3和13都是按照10收取,退 就是他們開3退3開13退13 ,我覺得應(yīng)該不吃虧不老師
同學(xué)你好 是的 你只是退多的稅額