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你好,一般納稅人,我司異常發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額需轉(zhuǎn)出20萬(wàn)(2023年已勾選認(rèn)證并入賬),會(huì)計(jì)分錄怎么做?應(yīng)該下個(gè)月上游公司才能變正常,到時(shí)稅局同意進(jìn)項(xiàng)稅額再轉(zhuǎn)入,謝謝!

2025-05-20 13:18
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-20 13:18

實(shí)際有業(yè)務(wù)的,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶1785 追問(wèn) 2025-05-20 13:33

對(duì),業(yè)務(wù)真實(shí),企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用以前年度損益,那小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用什么科目?

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齊紅老師 解答 2025-05-20 13:33

利潤(rùn)分配。未分配利潤(rùn)。

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快賬用戶1785 追問(wèn) 2025-05-20 14:16

上游公司已補(bǔ)報(bào)繳稅完后變正常了,如果在6月份將這20萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)回來(lái),那分錄怎么做?之前轉(zhuǎn)出是借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)20萬(wàn),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,謝謝!

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齊紅老師 解答 2025-05-20 14:18

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。

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實(shí)際有業(yè)務(wù)的,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2025-05-20
可以的,可以這么做的,你需要抵扣的時(shí)候勾選就行。
2024-02-21
你好,同學(xué) 借成本費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2024-03-14
你好,你如果發(fā)票可以單獨(dú)對(duì)應(yīng)簡(jiǎn)易計(jì)稅就可以選擇不抵扣,如果要分?jǐn)偩鸵鹊挚墼俎D(zhuǎn)出
2020-11-04
你好 借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)繳增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2021-10-19
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