小規(guī)模期間你們有收入的話不允許抵扣,需要做進項轉(zhuǎn)出。
老師,您好,我平時做賬都是把進項先放到待認證進項里,然后月末在轉(zhuǎn)出到進項里,在結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里,6月的賬,有一筆專票零星材料漏記了,但是又在抵扣的時候把它給用了,而且忘記把6月待認證進項轉(zhuǎn)出到進行里了,請問我7月的賬應(yīng)該怎么補救呀
老師您好。 我們單位6月剛轉(zhuǎn)為一般納稅人,6月之前的專票應(yīng)該是不能進行抵扣的。 但是記賬公司在7月份的時候把6月之前的專票也做了認證勾選并抵扣。 我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了是不是需要把6月份之前已認證的專票做進項稅額轉(zhuǎn)出?還是要怎么處理?
老師,上個月供應(yīng)商開了發(fā)票,6月份已經(jīng)勾選認證抵扣了5月份的進項稅額。6月份在做5月份賬務(wù)處理時候發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,但是增值稅已經(jīng)抵扣了。 請問在發(fā)票紅沖、重開以及賬務(wù)處理、勾選認證各環(huán)節(jié)要怎么做呢?
老師,我們是一般納稅人,6月份供應(yīng)商給我們開具的專票,發(fā)票7月份拿過來,入賬到7月份,但是在6月份屬期的時候,進項稅在抵扣系統(tǒng)里抵扣了,現(xiàn)在就是6月份賬面進項稅額和抵扣系統(tǒng)里的不一致。而且后期7月份認證肯定也是賬面和抵扣系統(tǒng)不一致。我需要怎么調(diào)一下賬呢?6月份已經(jīng)結(jié)賬了。
老師好,我今天申報7月增值稅,我發(fā)現(xiàn)我之前的留抵稅額夠抵扣的,我7月的進項專票先不認證抵扣了,等我申報8月的時候不夠再把7月那張進賬專票認證抵扣,但是這樣我7月做賬這張專票已經(jīng)是借方主營業(yè)務(wù)成本,貸方應(yīng)付賬款了,我8月再把這張重新抵扣,那我要怎么做賬呢
老師你好,我想問下求石油損耗率怎么計算,期初是0,本年總?cè)霂?23.53噸,本年總出庫255.07噸,賬面庫存68.46噸,盤點庫存67.95噸,求損耗率怎么算
老師,您好,我想問下長期應(yīng)付款到年末未確認融資費用攤銷前是先做付款分錄,再做攤銷嗎? 長期應(yīng)收款涉及的未實現(xiàn)融資收益到年末是先攤銷,再做收款分錄嗎? 為什么呢?
采購、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的營運資金周轉(zhuǎn)期都是指什么
老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬,假設(shè)貸款市場報價利率5年期是3.6%,請問每年利息各是多少,怎么算
哪里下載工商年報pdf
您好,老師。我們是一個物業(yè)公司,代運營一個商業(yè)廣場,其中商鋪租金,物業(yè)費,供冷/供暖費用,設(shè)備維修維護費,停車費等等,全都是這個物業(yè)公司收費,開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費外,其他的幾項費用,開票時可以備注具體的費用名稱及繳費區(qū)間)嗎?比如供冷費 (20250615-20251015),煩請解答一下,謝謝!
盈利能力分析的相關(guān)理論基礎(chǔ)
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老師,A為公司股東,公司對外融資,B作為投資方收溢價2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實繳出資義務(wù)同時溢價的部分資金也能作為A的實繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
只需要做進項轉(zhuǎn)出就可以的。
謝謝老師,怎么錄相關(guān)會計科目?
你好,之前的是什么業(yè)務(wù)?他賬上是怎么做的進項。
6月之前收到發(fā)票是按普通發(fā)票錄入處理。借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 7月勾選認證做的憑證: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
你好,這個分錄直接做相反的就可以。
就是把7月份的憑證沖銷是嗎
你好,對的是的,是這么做的。