需要申報(bào)個(gè)稅 所屬期3月份申報(bào) 申報(bào)期是4月份。
員工預(yù)支工資,在預(yù)知之前已經(jīng)報(bào)好了個(gè)稅,比如5月工資表應(yīng)發(fā)工資10萬(wàn),銀行發(fā)6萬(wàn),現(xiàn)金4萬(wàn),現(xiàn)在到了5月底,銀行實(shí)際發(fā)工資8萬(wàn),我是不是賬上當(dāng)預(yù)支工資了,因?yàn)楸葘?shí)際發(fā)多了,計(jì)提工資還是一樣,發(fā)的時(shí)候,做借:應(yīng)付職工薪酬10萬(wàn),其他應(yīng)收款~員工預(yù)知工資2萬(wàn),貸:銀行8萬(wàn),現(xiàn)金4萬(wàn),下個(gè)月沖回,借:應(yīng)付職工薪酬2萬(wàn),貸其他應(yīng)收款2萬(wàn),前提是得多計(jì)提這預(yù)知工資2萬(wàn)吧,比如,補(bǔ)計(jì)提預(yù)知工資,借:管理費(fèi)用~職工工資2萬(wàn),應(yīng)付職工薪酬2萬(wàn),然后才沖,借應(yīng)付工資,貸其他應(yīng)收款,但是管理費(fèi)用~職工工資多做了,要怎么沖,
老師,我這個(gè)月給員工做工資,分錄為:借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬-小李 20000 發(fā)放時(shí):借 應(yīng)付職工薪酬-小李 貸其他應(yīng)付款-法人名字2000 這樣可以嗎?然后小李是不是要申報(bào)個(gè)稅?
2月份發(fā)放1月份的工資,已經(jīng)扣了員工個(gè)人應(yīng)承擔(dān)的那部分社保費(fèi)用,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)收款,平時(shí)正常申報(bào)繳費(fèi)的分錄是——借:管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用,其他應(yīng)收款,貸:銀行存款。但是2月份忘了申報(bào)和繳納社保,3月份才補(bǔ)申報(bào)和繳納社保費(fèi),有滯納金,請(qǐng)問(wèn)老師,我2月份和3月份要怎么做賬呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司購(gòu)福利用于公司員工,有些福利是從線上購(gòu)買, 先支款給員工 借:其它應(yīng)收款—行政人員 來(lái)發(fā)票:借:管理費(fèi)用—職工福利費(fèi)2萬(wàn)元 貸:其它應(yīng)收款—行政 由于職工福利費(fèi)需要并入工資薪金繳納個(gè)稅,我們把福利費(fèi)并入工資總額申報(bào)個(gè)稅,然后把工資總額中包含的職工福利費(fèi)2萬(wàn)元在紅沖避免重復(fù) 比如,工資總額共計(jì)50萬(wàn)元,其中工資48萬(wàn)元,福利費(fèi)2萬(wàn)元 借:應(yīng)付職工薪酬—工資總額50萬(wàn)元 借:管理費(fèi)用—職工福利費(fèi)2萬(wàn)元 貸:銀行存款48萬(wàn)元 這樣走賬可以嗎? 貸:銀行存款
我想問(wèn)要是報(bào)個(gè)稅 突然增加 了 十幾個(gè)人的個(gè)稅工資,但是都沒(méi)上社保,也沒(méi)事吧,,之前月份都是申報(bào)了2人,但是那家2人也沒(méi)上社保,但是25.3月份費(fèi)用不夠,,就計(jì)提工資了,,實(shí)際上是用私戶發(fā)的錢,那我現(xiàn)在申報(bào)所屬期為4月份的個(gè)稅要把3月計(jì)提的那些8萬(wàn)多工資,十幾個(gè)人都添加上嗎??會(huì)被查嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,企業(yè)變更名稱,做為財(cái)務(wù)要關(guān)注哪些方面,請(qǐng)賜教,謝謝!
2022年度是每個(gè)季度45萬(wàn)的額度,普票免征增值稅的
老師你好,我在上一個(gè)單位是從2024年8月干到2025年2月,然后他們給我簽勞動(dòng)合同,我申請(qǐng)了勞動(dòng)仲裁,讓他給我賠償,就是除試用期外,總共2萬(wàn)5000多的工資,現(xiàn)在那邊法人打電話說(shuō)給我協(xié)商嗎?還是咋辦?如果協(xié)商不了的話,他去找律師,我不用管他可以么
老師,晚上好,個(gè)人自建房,房屋出租,租客要求開(kāi)專票,要帶什么資料去開(kāi)票,稅率多少
老師你好,我們是個(gè)體戶建筑公司,自己包的活,找了人做隔斷,里面含材料費(fèi)和人工費(fèi),先預(yù)付2萬(wàn),這個(gè)付款時(shí)用途寫(xiě)什么合適?
老師,我這簽了兩份合同人工費(fèi)用,我已支付一份合同的金額了,但是對(duì)方給開(kāi)具的普票是這這份兩份合同的合計(jì)金額,這個(gè)我還怎么做賬啊?
現(xiàn)在更正2023年工資,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
2023年計(jì)入工資的數(shù)據(jù),今年更正為修理費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問(wèn)老師公司匯算清繳開(kāi)票收入400多萬(wàn),成本費(fèi)用合計(jì)180多萬(wàn),有220萬(wàn)開(kāi)票收入由于對(duì)方?jīng)]有付款沒(méi)錢付下游下游不給票入成本,現(xiàn)在匯算清繳要怎么處理比較好?
眼科醫(yī)院需要申報(bào)繳納哪些稅呢,它屬不屬于非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)呢