您好,是的,只有開了專票才要交稅
個(gè)體戶定額征收每個(gè)月5萬,季度15萬,季度累計(jì)開普票17萬,目前的優(yōu)惠是季度不超過45萬免交增值稅,想問下定額征收的個(gè)體戶是否享受這個(gè)優(yōu)惠,是不是這個(gè)季度不用交增值稅,只需要交個(gè)人所得稅?
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度45萬以下免征增值稅,那有部分季度超過45萬,一年內(nèi)不超過180額度總額,是否這個(gè)年度是享受全免的?開具服務(wù)費(fèi)發(fā)票是普票累計(jì)金額,是否不用按3個(gè)點(diǎn)的稅征收增值稅了
小規(guī)模2022年4-12月使用3%稅率的現(xiàn)在免增值稅。那么第四季度開票為免稅普票150萬。月額度45萬的;超過額度了 這樣需要繳納增值稅嗎?
2022年度是每個(gè)季度45萬的額度,普票免征增值稅的
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?
這個(gè)這張發(fā)票是2022年10月27號(hào)開的,當(dāng)時(shí)普票稅率是開(免稅)這兩個(gè)字嗎?
是的,從4月1日就是免稅的了
老師 現(xiàn)在我這一家公司要注銷 應(yīng)付工資 其他應(yīng)付款有余額,怎么平賬呢?
這個(gè)應(yīng)付工資是多計(jì)提的嗎,其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面
老師利潤表-18818.18 其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入需要交企業(yè)所得稅不?
是的,如果超過這個(gè)數(shù),是要交企稅的