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Q

請問應收款項是負數(shù)怎么沖減到費用里面

2025-05-20 09:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-05-20 09:40

應收賬款沖減費用 ?

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快賬用戶9683 追問 2025-05-20 09:41

是的啊,我們一個主管叫我沖費用類,我都不知道怎么做

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快賬用戶9683 追問 2025-05-20 09:41

因為那家公司已經(jīng)注銷了

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齊紅老師 解答 2025-05-20 09:45

做應收,無法收回,應計入營業(yè)外支出

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快賬用戶9683 追問 2025-05-20 17:17

請問企業(yè)收到退個稅的手續(xù)費,年度匯算清繳的時候要調(diào)增嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-20 17:19

企業(yè)收到退個稅的手續(xù)費,年度匯算清繳的時候,不要調(diào)增

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快賬用戶9683 追問 2025-05-20 17:19

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-05-20 17:22

不用謝,有幫到你就好。請五星好評!

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你好,放到復數(shù)里面沒有關系的,到時候財務報表重分類到預收賬款就行。
2021-11-10
你好,資產(chǎn)負債表里面應收賬款是負數(shù),需要調(diào)整到預收賬款欄次填寫 應付賬款=“應付賬款”明細期末貸方余額+“預付賬款”明細期末貸方余額 應收賬款=“應收賬款”明細期末借方余額+“預收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準備”   預收款項=“預收賬款”明細期末貸方余額+“應收賬款”明細期末貸方余額   預付款項=“預付賬款”明細期末借方余額+“應付賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準備要減去相應的壞賬準備)
2021-05-17
同學你好 就是沖減押金或者押金不夠收到的錢沖減房款
2021-09-08
你好 同學應收賬款,資產(chǎn),存貨,應收款項(會計項目) 這些是流動資產(chǎn);,銀行透支,預收賬款,是流動負債同學
2020-06-03
同學你好, 直接沖銷對應的就可以了,你之前做的其他應付款那你現(xiàn)在就要沖其他應付款
2020-09-02
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