您好,同學(xué),是的,計(jì)入
老師,我們公司中午提供午餐,午餐是從餐館定的飯,10塊錢的標(biāo)準(zhǔn),一個(gè)月大概有幾千塊錢。但是餐館不給我們開發(fā)票。我這邊能入賬嗎?直接計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)嘛?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司員工食堂餐費(fèi)應(yīng)該進(jìn)福利其他福利支出還是午餐補(bǔ)貼?
有個(gè)問(wèn)題,公司給員工提供午餐,這個(gè)午餐是不是也得計(jì)入工資表里面計(jì)稅嗎?
公司免費(fèi)給每天員工提供午餐,午餐在外面店鋪供應(yīng),按月結(jié)算(商家提供餐飲飯票),請(qǐng)問(wèn)下,這應(yīng)該按照發(fā)票性質(zhì) 作為業(yè)務(wù)招待費(fèi)? 還是可以進(jìn)入福利費(fèi)
老師,請(qǐng)問(wèn)給員工提供午餐,餐費(fèi)是計(jì)入福利費(fèi)嗎?
小規(guī)模納稅人納稅人財(cái)務(wù)報(bào)表什么時(shí)候申報(bào),一般納稅人財(cái)務(wù)報(bào)表什么時(shí)候申報(bào)?
A104000表沒有福利費(fèi),社保費(fèi),服務(wù)費(fèi),水電費(fèi)行,這些填到其他嗎
老師你好,我們是個(gè)體戶賓館,之前是核定征收,從25年1月1日開始稅局變成查帳征收,今天向稅務(wù)局開通個(gè)稅申報(bào),他問(wèn)我申報(bào)期從什么時(shí)候開始,我說(shuō)25年1月1日行不行,他說(shuō)可以,但是會(huì)產(chǎn)生逾期申報(bào),還會(huì)產(chǎn)生滯納金,我說(shuō)那說(shuō)從4月份開始,員工入職日期我可以填寫2025年1月1日嗎
現(xiàn)在出納還會(huì)收到支票(比如貨款)嗎?如果收到支票一般怎么處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)如果是代賬公司,幫客戶代辦社保開戶占比多嗎?收費(fèi)多少?
老師,第一道工序40小時(shí),第二道工序60小時(shí),平均完工60%,請(qǐng)問(wèn)第二道工序完工百分比多少
老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)公司給超過(guò)55歲的女職工付工資,要不要報(bào)個(gè)稅?
老師,我們公司2024年有批舊設(shè)備出售,出售后的收入沒有記入營(yíng)業(yè)收入。增值稅申報(bào)表內(nèi)銷售收入是記入這筆出售舊設(shè)備的,。現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)營(yíng)業(yè)收入我這筆出售舊設(shè)備的也沒有記入?,F(xiàn)收到稅務(wù)局自查通知,說(shuō)存在“企業(yè)所得稅申報(bào)表收入小于增值稅申報(bào)表銷售收入”的疑點(diǎn),我要怎么做?
小規(guī)模企業(yè)23年有一筆罰款年報(bào)時(shí)未調(diào)增交稅,25年通知調(diào)整報(bào)表,賬本如何調(diào)整,是記錄25年賬里嗎?如果調(diào)23年賬,那24年報(bào)表就不準(zhǔn)了,如果記到25年賬里,那23年記賬軟件和稅務(wù)年報(bào)報(bào)表不一致了
24年1月報(bào)關(guān),但是我們也沒有退稅,這種收入我們也沒做,可以?
如果發(fā)餐補(bǔ)計(jì)入工資交個(gè)人所得稅,如果是訂餐,收到發(fā)票直接借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)嗎?
您好,同學(xué),是這樣子的