你好,這個(gè)不涉及個(gè)人所得稅,賬務(wù)處理,直接做到管理費(fèi)用-福利費(fèi)
老師,我們公司中午提供午餐,午餐是從餐館定的飯,10塊錢的標(biāo)準(zhǔn),一個(gè)月大概有幾千塊錢。但是餐館不給我們開發(fā)票。我這邊能入賬嗎?直接計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)嘛?
老師您好!請(qǐng)問公司為員工提供午餐,但銷售員出去送貨時(shí)在外面吃飯無法取得發(fā)票和小票,可以計(jì)入誤餐補(bǔ)助嗎?誤餐補(bǔ)助可以不用發(fā)票嗎?
有個(gè)問題,公司給員工提供午餐,這個(gè)午餐是不是也得計(jì)入工資表里面計(jì)稅嗎?
有個(gè)問題,公司給員工提供午餐,這個(gè)午餐是不是也得計(jì)入工資表里面計(jì)稅嗎?麻煩資深老師回答
請(qǐng)問老師,公司給員工提供午餐,員工個(gè)人承擔(dān)一小部分,公司承擔(dān)大頭,那月底送餐公司給我司開具的餐費(fèi)發(fā)票,我記入福利費(fèi)可以嗎?還是記在應(yīng)付職工薪酬給員工代扣代繳個(gè)稅?就是員工個(gè)人承擔(dān)的這部分從工資里扣,所以公司也代扣代繳了個(gè)稅,那公司承擔(dān)的這部分需要代扣個(gè)稅嗎?
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤(rùn)有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
為什么呀,麻煩老師解釋
因?yàn)檫@個(gè)是相當(dāng)于公司給員工的福利呀,所以可以不用報(bào)個(gè)稅
我只知道到逢年過節(jié)企業(yè)給員工發(fā)放的福利費(fèi)要扣個(gè)稅,
給員工發(fā)放的福利費(fèi)如果是現(xiàn)金的是要扣個(gè)稅的,如果是東西就不需要。你們這個(gè)餐費(fèi)是直接發(fā)現(xiàn)金嗎?
現(xiàn)在我這個(gè)公司按照標(biāo)準(zhǔn)加到工資表里面扣繳個(gè)人所得稅
但是我覺得這個(gè)不是直接發(fā)放給個(gè)人的,不應(yīng)該扣繳個(gè)人所得稅,只是個(gè)人覺得,不知道稅法中怎么定義[捂臉]
公司有制度就按公司制度來執(zhí)行就可以了
政策是怎么規(guī)定的
稅法上就是如果公司發(fā)的現(xiàn)金就要通過個(gè)稅,如果是東西,就不需要
老師發(fā)稅法的原話可以嗎?
我這里沒有這個(gè)文件,是上次問的稅務(wù)局,不好意思。