把前面沒(méi)有入賬的補(bǔ)上,然后折舊把前面沒(méi)有折舊的一起補(bǔ)充計(jì)提。
稅控盤(pán)需要計(jì)提折舊嗎?還有就是公司買(mǎi)的打印機(jī)電腦要折舊的話(huà)是3年嗎?那如果本來(lái)是5月份買(mǎi)的,我8月份拿到發(fā)票報(bào)銷(xiāo)了才入的賬,我8月份的賬是應(yīng)該從6月份開(kāi)始計(jì)提(一次性提3個(gè)月的折舊),還是9月份再開(kāi)始提折舊呀?
紅買(mǎi)了一臺(tái)機(jī)器設(shè)備,對(duì)方發(fā)票5月31日開(kāi)的(發(fā)票沒(méi)到),機(jī)器是6月中旬到公司的。 請(qǐng)問(wèn)一下: 因?yàn)榘l(fā)票是8月13日才到的,就是7月份的賬都已經(jīng)做完了,所以機(jī)器設(shè)備賬上一直沒(méi)有入賬,更沒(méi)折舊。那我9月初做賬的時(shí)候,下面兩種做法按哪種?①先機(jī)器入庫(kù)按發(fā)票時(shí)間5.31入庫(kù),然后計(jì)提折舊7月份折舊,同時(shí)補(bǔ)提6月份折舊。 ②按6月中旬實(shí)際使用入庫(kù),然后只計(jì)提7月份折舊?
9月份購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)冰箱,開(kāi)票日期也是9月份,10月份冰箱才到固定入賬時(shí)間是我是開(kāi)票日期還是冰箱到的時(shí)間呀
老師,想問(wèn)下之前財(cái)務(wù)做的賬有問(wèn)題需要調(diào)整嗎,去年7月份銷(xiāo)售電梯8臺(tái),結(jié)轉(zhuǎn)出去9臺(tái),還有9月有進(jìn)貨一臺(tái)電梯沒(méi)銷(xiāo)售收入直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了。
7月份和8月份買(mǎi)了20臺(tái)售貨機(jī),7月8月沒(méi)有入賬,9月份也買(mǎi)了20臺(tái)售貨機(jī),發(fā)票是9月份才開(kāi)的,我就直接9月份入賬40臺(tái),10月份一起折舊可以嗎
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒(méi)有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)我們有沒(méi)有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒(méi)有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
老師,想問(wèn)下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開(kāi)具發(fā)票嗎?開(kāi)什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣(mài)貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開(kāi)?
老師您好!小規(guī)模,如果專(zhuān)票超過(guò)30萬(wàn),普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購(gòu)的固定資產(chǎn)車(chē),補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤(rùn)數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)老板拿走的錢(qián)怎么做分錄,是不是取決于有沒(méi)有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒(méi)有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
7月8月沒(méi)有開(kāi)發(fā)票我就是暫估入賬嗎,9月份又沖銷(xiāo)再根據(jù)發(fā)票金額入賬嗎
收到發(fā)票的時(shí)候在紅沖沒(méi)有收到發(fā)票,不用紅沖正常折舊。