您好。是需要調(diào)整的
老師,想問(wèn)下之前財(cái)務(wù)做的賬有問(wèn)題需要調(diào)整嗎,去年7月份銷售電梯8臺(tái),結(jié)轉(zhuǎn)出去9臺(tái),還有9月有進(jìn)貨一臺(tái)電梯沒(méi)銷售收入直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了。
某家用電器商埸為增值稅一般納稅人,2021年8月份發(fā)生以下購(gòu)銷業(yè)務(wù): (1)本月零售上月購(gòu)進(jìn)的空調(diào)400臺(tái)(進(jìn)價(jià)3500/臺(tái)),每臺(tái)售價(jià)4500元,向某學(xué)校捐贈(zèng)10臺(tái)。銷售本月購(gòu)進(jìn)的冰柜20臺(tái)(進(jìn)價(jià)2800元/臺(tái)),每臺(tái)售價(jià)3500元,商家為促銷實(shí)行買一冰柜送一小家電,贈(zèng)送小家電價(jià)值100元/臺(tái)。 (2)以舊換新銷售冰箱80臺(tái),舊冰箱收購(gòu)價(jià)200元/臺(tái),新冰箱出售實(shí)際收取款1800元/臺(tái)。換入的舊冰箱經(jīng)修理加漆后當(dāng)月全部售出,每臺(tái)300元。5年前還本銷售方式售出1000臺(tái)彩電,本月為還本期,還本額200元/臺(tái)。 (3)7月底,有10臺(tái)售出的空調(diào)因質(zhì)量問(wèn)題顧客要求退回,商埸收回退給了廠家,收到廠家開(kāi)具的紅字專用發(fā)票上注明的退貨款及稅金共計(jì)40 600元。 分析計(jì)算該家用電器商埸當(dāng)期銷項(xiàng)增值稅額?
某家用電器商埸為增值稅一般納稅人,2021年8月份發(fā)生以下購(gòu)銷業(yè)務(wù):(1)本月零售上月購(gòu)進(jìn)的空調(diào)400臺(tái)(進(jìn)價(jià)3500/臺(tái)),每臺(tái)售價(jià)4500元,向某學(xué)校捐贈(zèng)10臺(tái)。銷售本月購(gòu)進(jìn)的冰柜20臺(tái)(進(jìn)價(jià)2800元/臺(tái)),每臺(tái)售價(jià)3500元,商家為促銷實(shí)行買一冰柜送一小家電,贈(zèng)送小家電價(jià)值100元/臺(tái)。(2)以舊換新銷售冰箱80臺(tái),舊冰箱收購(gòu)價(jià)200元/臺(tái),新冰箱出售實(shí)際收取款1800元/臺(tái)。換入的舊冰箱經(jīng)修理加漆后當(dāng)月全部售出,每臺(tái)300元。5年前還本銷售方式售出1000臺(tái)彩電,本月為還本期,還本額200元/臺(tái)。(3)7月底,有10臺(tái)售出的空調(diào)因質(zhì)量問(wèn)題顧客要求退回,商埸收回退給了廠家,收到廠家開(kāi)具的紅字專用發(fā)票上注明的退貨款及稅金共計(jì)40600元。分析計(jì)算該家用電器商埸當(dāng)期銷項(xiàng)增值稅額?
某家用電器商埸為增值稅一般納稅人,2021年8月份發(fā)生以下購(gòu)銷業(yè)務(wù):(1)本月零售上月購(gòu)進(jìn)的空調(diào)400臺(tái)(進(jìn)價(jià)3500/臺(tái)),每臺(tái)售價(jià)4500元,向某學(xué)校捐贈(zèng)10臺(tái)。銷售本月購(gòu)進(jìn)的冰柜20臺(tái)(進(jìn)價(jià)2800元/臺(tái)),每臺(tái)售價(jià)3500元,商家為促銷實(shí)行買一冰柜送一小家電,贈(zèng)送小家電價(jià)值100元/臺(tái)。(2)以舊換新銷售冰箱80臺(tái),舊冰箱收購(gòu)價(jià)200元/臺(tái),新冰箱出售實(shí)際收取款1800元/臺(tái)。換入的舊冰箱經(jīng)修理加漆后當(dāng)月全部售出,每臺(tái)300元。5年前還本銷售方式售出1000臺(tái)彩電,本月為還本期,還本額200元/臺(tái)。(3)7月底,有10臺(tái)售出的空調(diào)因質(zhì)量問(wèn)題顧客要求退回,商埸收回退給了廠家,收到廠家開(kāi)具的紅字專用發(fā)票上注明的退貨款及稅金共計(jì)40600元。,,我想問(wèn)在計(jì)算進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候本月購(gòu)進(jìn)20臺(tái)冰柜為什么不算進(jìn)項(xiàng)啊
老師您好:我這個(gè)月剛接手一個(gè)企業(yè)是一般納稅人,主營(yíng)設(shè)備銷售和產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā),我看之前會(huì)計(jì)做的賬有一些問(wèn)題,比如當(dāng)月確認(rèn)收入,但是次月才收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票他當(dāng)月確認(rèn)了收入次月沒(méi)有暫估成本,直接在次月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)做了入庫(kù)從庫(kù)存商品直接結(jié)轉(zhuǎn)到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,老師我需要調(diào)整嗎?
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒(méi)有資質(zhì)接了個(gè)勞務(wù)項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)在問(wèn)公司資質(zhì)這個(gè)問(wèn)題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對(duì)一個(gè)公司開(kāi)票,目前也只有一個(gè)勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個(gè)問(wèn)題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒(méi)有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)我們有沒(méi)有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒(méi)有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)?公允價(jià)值減去處置費(fèi)用的凈資產(chǎn)收回,那么未來(lái)現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計(jì)量不同的兩個(gè)主體來(lái)做判斷是否公允?
老師,想問(wèn)下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開(kāi)具發(fā)票嗎?開(kāi)什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開(kāi)?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過(guò)30萬(wàn),普票部分也要交稅是嗎?
但是怕調(diào)整了,又在賬上掛著庫(kù)存。電梯來(lái)的,怕稅務(wù)查。
您好,那您賬實(shí)不符啊,您發(fā)票系統(tǒng)上會(huì)有數(shù)量的
開(kāi)票開(kāi)的0.5臺(tái),開(kāi)了16張。
您好,是的,那您就應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)8個(gè)
之前賬不是我做的,我發(fā)現(xiàn)的這個(gè)問(wèn)題,在糾結(jié)要不要調(diào)整過(guò)來(lái)。應(yīng)該怎么調(diào)整。
您好,結(jié)轉(zhuǎn)成本是多少,應(yīng)當(dāng)計(jì)入8個(gè)商品成本