可直接在申報(bào)表調(diào)整0.01
增值稅申報(bào)表的期末留底稅額欄次與金蝶財(cái)務(wù)軟件上不一致咋調(diào)整呢?
老師,請問增值稅申報(bào)表銷項(xiàng)稅額比賬上少了0.01怎么調(diào)整呀,銷售收入申報(bào)數(shù)和賬上是一致的,因?yàn)橘~上是多筆收入,申報(bào)人當(dāng)時(shí)沒手動(dòng)改稅額導(dǎo)致差了0.01元,現(xiàn)在賬上怎么調(diào)整比較合理呀,
財(cái)務(wù)軟件上和納稅申報(bào)表上有未開票收入,收入對上了有,但是軟件上銷項(xiàng)比申報(bào)表上多了0.56怎么辦呢
增值稅申報(bào)表銷項(xiàng)比財(cái)務(wù)軟件里多0.01咋整,收入是對上的
稅率有6和13,增值稅申報(bào)表銷項(xiàng)比財(cái)務(wù)軟件里面多71.79,收入是一樣的。是什么原因?qū)е碌?/p>
老師,您好,我們是小規(guī)模納稅人,繼續(xù)施展項(xiàng)目建筑服務(wù),開發(fā)票300萬專票,3個(gè)點(diǎn),增值稅是90000元,在異地預(yù)繳增值稅,是按多少預(yù)繳,是90000的增值稅全部預(yù)繳了嗎?
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新接手的公司,之前做過固定資產(chǎn)也沒有發(fā)票,可以不折舊,不管它嗎?就當(dāng)沒有
老師,問一下,記賬附的附件,一部分銷售附出庫單,一部分銷售用的是雙方結(jié)算單,不附出庫單,這樣合理嗎?有風(fēng)險(xiǎn)不?
老師6月建內(nèi)賬,銀行存款和庫存現(xiàn)金按6月初實(shí)際記賬的,6月以前的營業(yè)收入收銀行存款的怎么入賬?
老師請教一下該怎么理解?完全蒙圈了
填在哪一欄
填了后哪個(gè)留底稅額申報(bào)表又比財(cái)務(wù)軟件多0.01了
是直接調(diào)銷項(xiàng)稅。
或者直接調(diào)財(cái)務(wù)軟件,調(diào)整到營業(yè)外收支
是調(diào)的銷項(xiàng),填在納稅調(diào)整哪里的,銷項(xiàng)下來了,收入和銷項(xiàng)對上了,但是留底稅額又少了0.01了。直接調(diào)財(cái)務(wù)軟件的話是借營業(yè)外收入-.0.01,貸銷項(xiàng)了
直接調(diào)財(cái)務(wù)軟件的話是 借營業(yè)外收入-.0.01,貸銷項(xiàng)
直接用這種方式吧。