你好,哪一個(gè)是正確的?

請(qǐng)問(wèn)下增值稅申報(bào)表上面的上期留底稅額和賬上的未交增值稅借方金額應(yīng)該一致不呢?
電子稅務(wù)局去年前3個(gè)季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表年初數(shù)與上年年末余額填寫的不一致怎么辦(今年反結(jié)賬調(diào)整了一下去年的分錄金碟實(shí)際報(bào)表與上年年末余額不一致,實(shí)際申報(bào)的也按照金碟報(bào)的)
小規(guī)模企業(yè),10-11月申請(qǐng)?jiān)鲋刀愅硕?,現(xiàn)在在申報(bào)21年度第4季度增值稅,但發(fā)現(xiàn)金蝶軟件上記賬的增值稅與電子稅務(wù)局上面計(jì)算的增值稅相差0.99元 第4季度金蝶軟件與電子稅務(wù)局應(yīng)申報(bào)增值稅一致。 請(qǐng)問(wèn)如何做增值稅差額調(diào)整 麻煩寫一下分錄
增值稅申報(bào)表的期末留底稅額欄次與金蝶財(cái)務(wù)軟件上不一致咋調(diào)整呢?
您好老師,想問(wèn)一下那個(gè)審計(jì)后重分類了的資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表與做賬金蝶軟件財(cái)務(wù)報(bào)表不一致,國(guó)稅上傳的是審計(jì)后的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)就不和金蝶軟件財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不一致了哦!這樣怎么調(diào)整
小規(guī)模納稅人發(fā)票開檢測(cè)費(fèi),商品和服務(wù)稅收分類編碼選什么,稅率還是選1%嗎
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本按什么結(jié)轉(zhuǎn)
我們公司是一般商貿(mào)企業(yè),購(gòu)進(jìn)月餅,進(jìn)行包裝再賣出,那購(gòu)進(jìn)的包裝禮盒這些,應(yīng)該進(jìn)銷售費(fèi)用包裝費(fèi)嗎??還是說(shuō)進(jìn)月餅的成本??
老師你好,請(qǐng)問(wèn)土地去年買的,8月份又繳納了契稅,這個(gè)契稅是從8月份開始攤銷嗎
老師,我想問(wèn)下,我們單位是事業(yè)單位,收到了勞動(dòng)就業(yè)局的失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗補(bǔ)貼,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理?以前會(huì)計(jì)是做借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-失業(yè)保險(xiǎn)。感覺(jué)這個(gè)應(yīng)該不對(duì)
樸老師進(jìn),昨天問(wèn)題繼續(xù)
老師請(qǐng)問(wèn)一下,2個(gè)公司同一個(gè)法人,同一個(gè)員工可以一個(gè)公司領(lǐng)工資,另一個(gè)公司繳納社保嗎?
我們是勞務(wù)派遣公司,差額征稅是用5%。但是說(shuō)還有外包6%,這個(gè)外包是啥意思?為什么是6個(gè)點(diǎn)
報(bào)表上其他應(yīng)付是負(fù)數(shù),他意思是對(duì)方欠我的發(fā)票對(duì)不?
老師您好,供貨商出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,我們可以對(duì)下游供貨商進(jìn)行退貨,并處罰款嗎?還是只能收產(chǎn)品質(zhì)量違約金,做營(yíng)業(yè)外收入


不確定,因?yàn)榘l(fā)票認(rèn)證有90天,所以跨年的都有,然后跟每月入賬進(jìn)項(xiàng)稅就對(duì)不上了。
那你每個(gè)月交銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),當(dāng)月的發(fā)生額和你的申報(bào)表核對(duì)一下。從這個(gè)月的開始核對(duì),倒著往前。
主要缺失2016年1-5月份的進(jìn)項(xiàng)明細(xì),所以相差兩三千
你好,沒(méi)法查詢的,你放到營(yíng)業(yè)外收支調(diào)整了吧,或者是利潤(rùn)分配。