看一下填寫的其他有沒有錯誤,要是沒有那就是系統(tǒng)原因。

財務(wù)軟件里面收入是7609277.17,銷項是974849.1。增值稅納稅申報表里面收入是7430322.21,開票銷項是955635.46.有6和13的稅率。未開票收入和銷項怎么填呀,怎么算都不平呢。
增值稅申報表銷項比財務(wù)軟件里多0.01咋整,收入是對上的
稅率有6和13,增值稅申報表銷項比財務(wù)軟件里面多71.79,收入是一樣的。是什么原因?qū)е碌?/p>
增值稅申報表比財務(wù)軟件銷項對71.79收入是一樣的,怎么弄,因為有無票收入,稅率有6和13的,填了無票收入后,收入一樣,申報表比做賬多71.79
老師22年度匯算清繳所得稅申報表里面收入多填了和財務(wù)表一致多填了,但是增值稅申報表年度和賬上一致,這個現(xiàn)在稅務(wù)讓更正申報年度所得匯算清繳表里面的其他的時候可以一起將收入減少掉和增值稅表一樣嗎?
老師,我們老板個人名下的廠房,沒有出租出去,要不要交從價的房產(chǎn)稅
老師好!前期已增加固定資產(chǎn),并計提折舊,后期又開了同一固定資產(chǎn)的剩余一部分金額,這個賬務(wù)記在了在建工程,怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個剩余的開票呀呀?
老師,麻煩問下,我們對方要求我們發(fā)票項目名稱開成是“現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費”,那在營業(yè)執(zhí)照上增加經(jīng)營范圍增加什么類
只給我了銀行流水 還有上個員工做的表格銀行賬戶付賬流水全在一塊了 我要怎么做表格比較清晰
老師,一個人每年有生計費6萬元,可以采集專項扣除和專項附加扣除,一共是50000元,她有一個個體戶扣經(jīng)營所得稅的時候用那6萬元,申報了工資40000元,這種是不是也不會上個稅,
郭老師,之前會計做的暫估是,借主營業(yè)務(wù)成本,貸暫估,我現(xiàn)在怎么沖
稅務(wù)規(guī)定的大型超市空調(diào)新風(fēng)系統(tǒng),排煙系統(tǒng),冷藏冷凍庫等的折舊年限是幾年?
老師,我家出口有軌電車,后期需要維修,然后免費贈送4萬元的配件,報關(guān)單必須有金額,金額寫的是4萬,報關(guān)單也寫了贈送。然后這個是免費的,所以不收外匯。這賬怎么做?增值稅是不是視同銷售?然后所得稅怎么辦呢?賬怎么做???
工程項目上私車公用,油費專用發(fā)票能進(jìn)項抵扣嗎?
老師,公司是做電線、電纜制造、風(fēng)機(jī)、風(fēng)扇制造、機(jī)械電氣設(shè)備制造等,公司收進(jìn)一張勞務(wù)*電機(jī)維修,做辦公費還是制造費用
那姚怎么操作,財務(wù)軟件不一樣
首先咱做賬的金額是對的,然后咱正確填寫了,然后申報系統(tǒng)里數(shù)據(jù)是錯誤的,是這樣嗎?
首先檢查咱們填寫的數(shù)據(jù)對不對,這是關(guān)鍵點。