看一下填寫的其他有沒有錯(cuò)誤,要是沒有那就是系統(tǒng)原因。
財(cái)務(wù)軟件里面收入是7609277.17,銷項(xiàng)是974849.1。增值稅納稅申報(bào)表里面收入是7430322.21,開票銷項(xiàng)是955635.46.有6和13的稅率。未開票收入和銷項(xiàng)怎么填呀,怎么算都不平呢。
增值稅申報(bào)表銷項(xiàng)比財(cái)務(wù)軟件里多0.01咋整,收入是對(duì)上的
稅率有6和13,增值稅申報(bào)表銷項(xiàng)比財(cái)務(wù)軟件里面多71.79,收入是一樣的。是什么原因?qū)е碌?/p>
增值稅申報(bào)表比財(cái)務(wù)軟件銷項(xiàng)對(duì)71.79收入是一樣的,怎么弄,因?yàn)橛袩o票收入,稅率有6和13的,填了無票收入后,收入一樣,申報(bào)表比做賬多71.79
老師22年度匯算清繳所得稅申報(bào)表里面收入多填了和財(cái)務(wù)表一致多填了,但是增值稅申報(bào)表年度和賬上一致,這個(gè)現(xiàn)在稅務(wù)讓更正申報(bào)年度所得匯算清繳表里面的其他的時(shí)候可以一起將收入減少掉和增值稅表一樣嗎?
小規(guī)模納稅人發(fā)票開檢測(cè)費(fèi),商品和服務(wù)稅收分類編碼選什么,稅率還是選1%嗎
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本按什么結(jié)轉(zhuǎn)
我們公司是一般商貿(mào)企業(yè),購(gòu)進(jìn)月餅,進(jìn)行包裝再賣出,那購(gòu)進(jìn)的包裝禮盒這些,應(yīng)該進(jìn)銷售費(fèi)用包裝費(fèi)嗎??還是說進(jìn)月餅的成本??
老師你好,請(qǐng)問土地去年買的,8月份又繳納了契稅,這個(gè)契稅是從8月份開始攤銷嗎
老師,我想問下,我們單位是事業(yè)單位,收到了勞動(dòng)就業(yè)局的失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗補(bǔ)貼,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理?以前會(huì)計(jì)是做借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-失業(yè)保險(xiǎn)。感覺這個(gè)應(yīng)該不對(duì)
樸老師進(jìn),昨天問題繼續(xù)
老師請(qǐng)問一下,2個(gè)公司同一個(gè)法人,同一個(gè)員工可以一個(gè)公司領(lǐng)工資,另一個(gè)公司繳納社保嗎?
我們是勞務(wù)派遣公司,差額征稅是用5%。但是說還有外包6%,這個(gè)外包是啥意思?為什么是6個(gè)點(diǎn)
報(bào)表上其他應(yīng)付是負(fù)數(shù),他意思是對(duì)方欠我的發(fā)票對(duì)不?
老師您好,供貨商出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題,我們可以對(duì)下游供貨商進(jìn)行退貨,并處罰款嗎?還是只能收產(chǎn)品質(zhì)量違約金,做營(yíng)業(yè)外收入
那姚怎么操作,財(cái)務(wù)軟件不一樣
首先咱做賬的金額是對(duì)的,然后咱正確填寫了,然后申報(bào)系統(tǒng)里數(shù)據(jù)是錯(cuò)誤的,是這樣嗎?
首先檢查咱們填寫的數(shù)據(jù)對(duì)不對(duì),這是關(guān)鍵點(diǎn)。