你好。這個(gè)差異是怎樣產(chǎn)生的,要是四舍五入,那就是差額計(jì)入到營業(yè)外收支。

年終申報(bào),納稅申報(bào)表上的收入和帳上的收入相符,未開票收入也正常申報(bào),但是帳上的銷項(xiàng)稅額比申報(bào)表上多了400多元,怎么找哪錯了?
視同銷售會計(jì)上沒確認(rèn)收入,賬上確認(rèn)了銷項(xiàng)稅額,但是增值稅申報(bào)表填在了未開票收入那里,這樣的話,申報(bào)表的收入和賬上不就不一樣了嗎?
一般納稅人,有一張9萬的銷售發(fā)票,5月已在報(bào)表上申報(bào),進(jìn)項(xiàng)稅額也已抵扣,但未在財(cái)務(wù)軟件上入賬,沒有做分錄,7月大征期在軟件重做了一筆5月的那張銷售發(fā)票,報(bào)稅的時(shí)候金額又報(bào)進(jìn)去了,現(xiàn)在賬上和報(bào)稅系統(tǒng)上怎么沖銷該筆業(yè)務(wù)?
老師,開票軟件沒上報(bào)成功報(bào)稅后清不了卡,撤消增值稅申報(bào)后,開票軟件還是上報(bào)不了,是怎么回事呢,還有其他稅種需要撤銷申報(bào)嗎
財(cái)務(wù)軟件里面收入是7609277.17,銷項(xiàng)是974849.1。增值稅納稅申報(bào)表里面收入是7430322.21,開票銷項(xiàng)是955635.46.有6和13的稅率。未開票收入和銷項(xiàng)怎么填呀,怎么算都不平呢。
老師,我們老板個(gè)人名下的廠房,沒有出租出去,要不要交從價(jià)的房產(chǎn)稅
老師好!前期已增加固定資產(chǎn),并計(jì)提折舊,后期又開了同一固定資產(chǎn)的剩余一部分金額,這個(gè)賬務(wù)記在了在建工程,怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)剩余的開票呀呀?
老師,麻煩問下,我們對方要求我們發(fā)票項(xiàng)目名稱開成是“現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)”,那在營業(yè)執(zhí)照上增加經(jīng)營范圍增加什么類
只給我了銀行流水 還有上個(gè)員工做的表格銀行賬戶付賬流水全在一塊了 我要怎么做表格比較清晰
老師,一個(gè)人每年有生計(jì)費(fèi)6萬元,可以采集專項(xiàng)扣除和專項(xiàng)附加扣除,一共是50000元,她有一個(gè)個(gè)體戶扣經(jīng)營所得稅的時(shí)候用那6萬元,申報(bào)了工資40000元,這種是不是也不會上個(gè)稅,
郭老師,之前會計(jì)做的暫估是,借主營業(yè)務(wù)成本,貸暫估,我現(xiàn)在怎么沖
稅務(wù)規(guī)定的大型超市空調(diào)新風(fēng)系統(tǒng),排煙系統(tǒng),冷藏冷凍庫等的折舊年限是幾年?
老師,我家出口有軌電車,后期需要維修,然后免費(fèi)贈送4萬元的配件,報(bào)關(guān)單必須有金額,金額寫的是4萬,報(bào)關(guān)單也寫了贈送。然后這個(gè)是免費(fèi)的,所以不收外匯。這賬怎么做?增值稅是不是視同銷售?然后所得稅怎么辦呢?賬怎么做?。?/p>
工程項(xiàng)目上私車公用,油費(fèi)專用發(fā)票能進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
老師,公司是做電線、電纜制造、風(fēng)機(jī)、風(fēng)扇制造、機(jī)械電氣設(shè)備制造等,公司收進(jìn)一張勞務(wù)*電機(jī)維修,做辦公費(fèi)還是制造費(fèi)用


營業(yè)外收入嗎?二級科目怎么寫
二級科目稅款尾差就行,或者其他。