礦山上銷售的廢料通常不需要繳納資源稅。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)資源稅法》規(guī)定,在中華人民共和國(guó)領(lǐng)域和中華人民共和國(guó)管轄的其他海域開發(fā)應(yīng)稅資源的單位和個(gè)人,為資源稅的納稅人。應(yīng)稅資源的具體范圍,由稅法所附《資源稅稅目稅率表》確定。而礦山廢料不屬于《資源稅稅目稅率表》中規(guī)定的應(yīng)稅資源范圍,所以不需要繳納資源稅。 另外,《國(guó)務(wù)院關(guān)于修改 <中華人民共和國(guó)資源稅暫行條例> 的決定》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第 605 號(hào))第一條規(guī)定,開采礦產(chǎn)品或者生產(chǎn)鹽的單位和個(gè)人,作為資源稅的納稅人,需要按照相關(guān)條例繳納資源稅。根據(jù)《中華人民共和國(guó)資源稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》第二條和稅目稅率表,資源稅的征收范圍僅限于原油、天然氣、煤炭、其他非金屬礦原礦和固體鹽,廢石不屬于此范圍,無(wú)需繳納資源稅。

老師我想問(wèn)下,實(shí)際工作中,比如公司買進(jìn)一臺(tái)電腦,取得增值稅專用發(fā)票,是把電腦入固定資產(chǎn)科目吧?入了固定資產(chǎn),那折舊方法,使用年限,凈殘值率 ,月折舊率那些該怎么確認(rèn)?上課都會(huì)給出數(shù)據(jù),實(shí)際工作是沒有的,還是國(guó)家法律法規(guī)有相關(guān)的規(guī)定還是?具體的資料文件有嗎?
老師您好,如果我的固定資產(chǎn)原值10000元,現(xiàn)需要維修要更換里面的材料費(fèi)用7000元且這些材料達(dá)到固定資產(chǎn)的要求均可以使用1年以上,我想問(wèn)一下是否可以把這7000元費(fèi)用化,有沒有什么相關(guān)的文件要求?維修費(fèi)用50%以上的達(dá)到固定資產(chǎn)的相關(guān)要求的必須資本化
我公司是建材生產(chǎn)企業(yè),一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅。原材料的來(lái)源是從閉坑礦山治理過(guò)程中取得的,原材料成本是根據(jù)閉坑礦山治理項(xiàng)目的合同價(jià)及治理期限按期分?jǐn)偟模F(xiàn)有一閉坑礦山,有建材石料產(chǎn)出,也有礦石產(chǎn)出(礦石銷售是一般計(jì)稅),它們的成本按產(chǎn)出的噸位分?jǐn)偤怂悖簿褪沁M(jìn)項(xiàng)稅額要計(jì)算抵扣,工程費(fèi)用按合同付款,前期的已計(jì)算抵扣,后來(lái)又陸續(xù)收到工程發(fā)票因沒有銷項(xiàng)稅暫放在待認(rèn)證科目了,而且原材料科目已結(jié)轉(zhuǎn)清了, 請(qǐng)問(wèn)老師,這種情況應(yīng)該要在12月份把不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算出來(lái)計(jì)入成本費(fèi)用中吧?
老師您好,想請(qǐng)教關(guān)于出口退稅的問(wèn)題。 ?本公司從國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)廠家購(gòu)進(jìn)貨物(室內(nèi)裝修材料),然后出口銷售至國(guó)外。 ?請(qǐng)問(wèn)這種模式,如果申請(qǐng)出口退稅, 1.會(huì)涉及到有哪些賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào)環(huán)節(jié)? 2.每個(gè)環(huán)節(jié)所需提供的單據(jù)文件資料有哪些?麻煩列一列。 ?3.另外,是否有關(guān)于出口退稅的相關(guān)稅法條文規(guī)定?麻煩也發(fā)一下網(wǎng)上鏈接或文號(hào)
老師請(qǐng)問(wèn)一下什么情況下用費(fèi)用報(bào)銷單。什么情況下用付款申請(qǐng)單?有沒有相關(guān)規(guī)定的文件啥的幫忙給我發(fā)一下可以嗎?
計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi),可不可以每個(gè)月按不同的方式和不同的比例計(jì)提?比如這個(gè)月按成本比例,下個(gè)月按收入比例?
老師,增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款是含稅還是不含稅的?
老師,公司銷售貨物時(shí)給對(duì)方的現(xiàn)金折扣2萬(wàn)元,對(duì)方開來(lái)增值稅發(fā)票,怎么做賬?
老師我這道題做的對(duì)嗎
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時(shí)候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎
老師好,有一批商品過(guò)期了,應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出?
老師,員工基本工資5000元,個(gè)人社保300元,應(yīng)發(fā)4700元,代扣社保10元,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候申報(bào)5000元,是吧?
老師,這個(gè)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)這里差額記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這里分錄能給我寫一下嗎?我看看跟我想的是不是一樣,進(jìn)項(xiàng)要貸方?jīng)_,銷項(xiàng)借方,那差額不是轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應(yīng)該要在貸方嗎?后面轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)才借方?jīng)_平啊,為什么這里沒有提現(xiàn)貸方時(shí)候的記錄,就只寫一次借方,我有點(diǎn)不太明白
老師,今天早上弄了一般納稅人的稅務(wù)登記,現(xiàn)查了一下開票額度只有1萬(wàn),簽的合同33萬(wàn),怎樣調(diào)整額度?一般申請(qǐng)了多久批得下來(lái)啊
老師,我想請(qǐng)問(wèn)下,第一個(gè)問(wèn)題:我們一般納稅人,銷項(xiàng)稅額10萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額是5萬(wàn)!??!那增值稅是不是要交5萬(wàn)??。?! 第二個(gè)問(wèn)題是,每年這個(gè)退稅!退的是企業(yè)所得稅還是增值稅呀?

