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接手舊賬,期初余額里,待處理財產(chǎn)損益有負數(shù), 應付獎金, 銀行存款和現(xiàn)金中都有出現(xiàn)負數(shù),怎么做分錄調(diào)賬

2023-08-28 08:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-28 09:02

你好,待處理財產(chǎn)損益,這個是什么業(yè)務的 應付獎金,借管理費用等 貸應付獎金 銀行存款庫存現(xiàn)金出現(xiàn)負數(shù)不對,查一下什么原因?

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齊紅老師 解答 2023-08-28 09:02

你這些負數(shù)他是沒法支付的。

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你好,待處理財產(chǎn)損益,這個是什么業(yè)務的 應付獎金,借管理費用等 貸應付獎金 銀行存款庫存現(xiàn)金出現(xiàn)負數(shù)不對,查一下什么原因?
2023-08-28
你好,你需要先保證期初數(shù)是平衡的,才可以建賬。 而不是 建賬了之后發(fā)現(xiàn)不平? 才 來調(diào)整
2022-08-30
您好 應收賬款和應付款科目余額為負數(shù) 資產(chǎn)負債表里就入到預收和預付科目 在年初一月份錄入財務軟件期初數(shù)據(jù)也是這樣錄入
2021-03-06
你好,實際這個是什么業(yè)務的?是你單位的收入嗎?
2024-04-01
您好,建議一個月一個月的去核對。謝謝!
2021-02-19
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