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接手一家單位賬務(wù),以前沒有具體的賬目,申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表有應(yīng)付賬款,不清楚應(yīng)付的單位,有貨幣資金但是和銀行余額對(duì)不上,余額表現(xiàn)金還是負(fù)數(shù)。我該怎么調(diào)賬?

2021-02-19 21:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-19 22:12

您好,建議一個(gè)月一個(gè)月的去核對(duì)。謝謝!

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齊紅老師 解答 2021-02-19 22:12

1:核對(duì)具體有哪些銀行賬和現(xiàn)金

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齊紅老師 解答 2021-02-19 22:13

2:應(yīng)付賬款需要翻看憑證 3:可以找個(gè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所來(lái)審計(jì)一下,他們幫你們?nèi)フw提出意見

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快賬用戶3892 追問(wèn) 2021-02-19 22:15

原先都沒有賬目的,沒有憑證,無(wú)法核對(duì)??梢灾苯影堰@些調(diào)一下,當(dāng)作爛賬處理嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-19 22:18

您好,征求老板同意,謝謝

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快賬用戶3892 追問(wèn) 2021-02-19 22:19

如果一次性調(diào)理,該賬目調(diào)理?如何做分錄?

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齊紅老師 解答 2021-02-19 22:26

您好,之前是怎么做賬的呢? 一次性調(diào)整可以 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:之前的賬目

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快賬用戶3892 追問(wèn) 2021-02-19 22:27

應(yīng)付賬款,其他應(yīng)付款直接做營(yíng)業(yè)外支出?

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齊紅老師 解答 2021-02-19 22:28

應(yīng)付賬款對(duì)應(yīng)營(yíng)業(yè)外收入

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齊紅老師 解答 2021-02-19 22:28

您好,但是我不建議一次性調(diào)整,謝謝

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快賬用戶3892 追問(wèn) 2021-02-19 22:29

怎么處理最佳?

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齊紅老師 解答 2021-02-19 22:31

您好 1:咨詢老板, 2:查清楚賬目。 3:實(shí)在不行,再去調(diào)整

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快賬用戶3892 追問(wèn) 2021-02-19 22:35

這個(gè)單位16年注冊(cè)的,沒有具體的賬目,只有20年第一季度和第四季度的,中間賬目短缺,我需要查推至以前多久的賬目?21年1月份改了名稱和經(jīng)營(yíng)范圍,沒有更改稅號(hào)和銀行賬戶,現(xiàn)在銀行流水還有1月初的收入和支出。

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齊紅老師 解答 2021-02-19 22:39

您好,建議是3年期限,謝謝

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您好,建議一個(gè)月一個(gè)月的去核對(duì)。謝謝!
2021-02-19
你好,按規(guī)定貨幣資金是不可以為負(fù)數(shù)的。目前也只能這樣調(diào)整了。
2020-09-27
如果你想根據(jù)所給信息制作余額表,可以采用以下步驟: 整理資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù): 從資產(chǎn)負(fù)債表中整理出與現(xiàn)金、其他應(yīng)付款和應(yīng)付職工薪酬相關(guān)的數(shù)據(jù)。明確每個(gè)賬戶的期初余額和期末余額。 設(shè)立賬戶并錄入數(shù)據(jù): 現(xiàn)金: 錄入期初和期末余額。 其他應(yīng)付款: 錄入期初和期末余額。 應(yīng)付職工薪酬: 錄入期初和期末余額。 計(jì)算各賬戶的增減額: 現(xiàn)金的增減額 = 期末余額 - 期初余額 其他應(yīng)付款的增減額 = 期末余額 - 期初余額 應(yīng)付職工薪酬的增減額 = 期末余額 - 期初余額 制作余額表: 在表格中設(shè)立科目、期初余額、增減額和期末余額等列。 將現(xiàn)金、其他應(yīng)付款和應(yīng)付職工薪酬的期初余額、增減額和期末余額分別填入相應(yīng)的列。 整理和核對(duì): 核對(duì)所有數(shù)據(jù),確?,F(xiàn)金、其他應(yīng)付款和應(yīng)付職工薪酬的期初、增減和期末余額之間邏輯關(guān)系正確,沒有遺漏或錯(cuò)誤。 后續(xù)操作: 如果該單位之前有賬套且有相關(guān)科目數(shù)據(jù),建議與之前的賬套進(jìn)行核對(duì),確保數(shù)據(jù)連續(xù)性和準(zhǔn)確性。 咨詢與溝通: 如果在整理過(guò)程中遇到不明確或有疑問(wèn)的數(shù)據(jù),建議與提供資產(chǎn)負(fù)債表的人員進(jìn)行溝通,確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。
2024-01-04
你看一下你的明細(xì)賬,如果說(shuō)你的應(yīng)付賬款明細(xì)余額有借方,余額就會(huì)體現(xiàn)為預(yù)付賬款。
2021-02-25
您好,全部都對(duì)的上,就不需要編制了
2021-05-04
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