你好,你能直接截圖過來嗎?
老師!你好!我想問下增值稅申報的時候第二欄的其中:應(yīng)稅貨物銷售額數(shù)據(jù)的本年累計數(shù)不對可以修改嗎,因為1.2.3月份的應(yīng)稅貨物銷售額本年和本月數(shù)據(jù)都沒有,4月有數(shù)據(jù)的,5月的應(yīng)稅貨物銷售額數(shù)據(jù)的本年累計數(shù)就是是4+5月的銷售額,今天填報6月的數(shù)據(jù)時候,應(yīng)稅貨物銷售額的本年累計數(shù)也不對。本月數(shù)自動生成0,本年累計數(shù)是45月的數(shù)據(jù),請問下這個怎么填報呢
老師,請問小規(guī)模變更為一般納稅人后,次月申報稅的時候,第一欄按適用稅率計稅銷售額的本年累計會加上小規(guī)模時候的不含稅收入嗎?
增值稅申報表主表第一欄開票數(shù)據(jù)是自動帶出的,然后第二欄其中:應(yīng)稅貨物銷售額漏填兩個月,導(dǎo)致第二欄的本年累計和第一欄的本年累計數(shù)字不一樣。但第二欄不填也不影響申報的稅金,這還需要更正嗎?在9月申報時也無法修改第二欄的本年累計數(shù)了,如果修改了會比對不通過
增值稅申報表主表中,第二欄次,其中應(yīng)稅貨物銷售額本月數(shù)和累計數(shù)填錯數(shù)據(jù)了,第一欄次是對的,繳納稅金也是對的,需要更改申報表嗎?
老師一般納稅人企業(yè)在僅銷售貨物的情況下原則上,增值稅主表第一欄次的一般項目下本年累計數(shù)是不應(yīng)該=第二欄次本年累計數(shù)+第一欄次本月累計數(shù)呢
老師你好,我這個項目名稱對嗎,長嗎
1.請問核定征收的個體戶,季度收入不超過30萬,是不用繳納增值稅、企業(yè)所得稅、個稅? 2.一人獨資企業(yè),是怎么納稅的?要繳納哪些稅?優(yōu)惠政策下又是怎么繳稅?
老師您好,請問客戶提供部分原料,我們提供部分原料,這樣最終生產(chǎn)出成品后,該怎么開票,開加工費嗎還是;勞務(wù)費嗎
老師,我們只收取服務(wù)費的小規(guī)模電商企業(yè),目前收入快超過500萬了,老板又注冊了一個小規(guī)模分散業(yè)務(wù),但是注冊的新公司地址是其他地方,辦公地點還在原來的地方,這樣如何規(guī)避風(fēng)險?
老師,預(yù)收了一年的租金,可以分期申報增值稅嗎
出租所得要減去相關(guān)稅費計所得嗎
現(xiàn)金折扣和應(yīng)付客戶對價有什么區(qū)別?客戶客戶的返現(xiàn)以沖抵貨款方式實現(xiàn),算現(xiàn)金折扣碼?
老師,你好!請問匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里的賬載金額是填貸方數(shù),實際發(fā)生額是填借方數(shù)嗎?因為存在計提,貸方金額與借方金額不一至,計提12月的工資,要在次年的1月發(fā),還是都填貸方金額呢?
股東給公司轉(zhuǎn)入投資款需要申報繳納什么稅?
老師單位想找替票什么可以替
老師,你看2.3.4月增值稅表有問題么,一般納稅個人僅銷售貨物情況下
你好看這個估計是有一些沒開票的收入。
是有的,但是每個月也在正常申報無票收入呢
你好是啊,所以他在總的這個表里面就會有這種差異。
老師你看3月份主表第2欄本年累計和4月份第二欄本年累計數(shù)目是一樣的,這樣正常么?
你好,因為4月份他沒有開發(fā)票。
4月份實際是有開出發(fā)票的
你好,那他就是填錯了,因為看這個申報表是沒有的。
老師,從這個表里怎么看出沒開發(fā)票的呢?
你好,嗯因為他的本期金額是零啊。
老師,可以具體說說么,是因為主表3、4月份第2欄次本年年累計數(shù)是一樣的對么?
你好,你看你4月份的一般項目本月數(shù)第二行是沒有金額的。所以本年累計是不變的。
4月份開票收入開具的是普票
你好是的開普通發(fā)票正常也會在這里顯示的呀。
主表1、2、3反映的應(yīng)該是專票收入吧
你好,不是的。只要是有開了發(fā)票的都會
老師,普票收入我看這個月她是填的這個欄次啊,問題出在哪里呢
你好,你如果確認(rèn)有收入的話,你就手動填到主表里面去。