如果你想根據(jù)所給信息制作余額表,可以采用以下步驟: 整理資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù): 從資產(chǎn)負債表中整理出與現(xiàn)金、其他應付款和應付職工薪酬相關(guān)的數(shù)據(jù)。明確每個賬戶的期初余額和期末余額。 設(shè)立賬戶并錄入數(shù)據(jù): 現(xiàn)金: 錄入期初和期末余額。 其他應付款: 錄入期初和期末余額。 應付職工薪酬: 錄入期初和期末余額。 計算各賬戶的增減額: 現(xiàn)金的增減額 = 期末余額 - 期初余額 其他應付款的增減額 = 期末余額 - 期初余額 應付職工薪酬的增減額 = 期末余額 - 期初余額 制作余額表: 在表格中設(shè)立科目、期初余額、增減額和期末余額等列。 將現(xiàn)金、其他應付款和應付職工薪酬的期初余額、增減額和期末余額分別填入相應的列。 整理和核對: 核對所有數(shù)據(jù),確保現(xiàn)金、其他應付款和應付職工薪酬的期初、增減和期末余額之間邏輯關(guān)系正確,沒有遺漏或錯誤。 后續(xù)操作: 如果該單位之前有賬套且有相關(guān)科目數(shù)據(jù),建議與之前的賬套進行核對,確保數(shù)據(jù)連續(xù)性和準確性。 咨詢與溝通: 如果在整理過程中遇到不明確或有疑問的數(shù)據(jù),建議與提供資產(chǎn)負債表的人員進行溝通,確保數(shù)據(jù)的準確性和完整性。
接手一家單位賬務,以前沒有具體的賬目,申報的資產(chǎn)負債表有應付賬款,不清楚應付的單位,有貨幣資金但是和銀行余額對不上,余額表現(xiàn)金還是負數(shù)。我該怎么調(diào)賬?
老師您好,我因為少計提了個稅,然后實際繳納的時候有差額,然后我就做了以下分錄,現(xiàn)在我的科目余額表上面應付職工薪酬其他應付職工薪酬借方有余額,這個我現(xiàn)在應該怎么調(diào)整呢
來了一家新單位,我想錄賬套,他們沒有科目余額表,只給了資產(chǎn)負債表,我應該怎么做余額表,只有現(xiàn)金,其他應付款,應付職工薪酬有數(shù)據(jù),謝謝
老師 一家小型企業(yè)只有單一業(yè)務 平時現(xiàn)金收入支出。我現(xiàn)在只有他們的資產(chǎn)負債表和利潤表,我應該怎么轉(zhuǎn)換成科目余額表來錄入賬套做賬,謝謝老師
你好,我想問一下,登記銀行日記賬賬本,對方科目那個地方具體怎么填?我這邊對方科目有兩個,一個是應付職工薪酬,另一個是其他應付款,應付職工薪酬的金額比較大,其他應付款的金額小些。我在填對方科目的時候,只填應付職工薪酬可以嗎?謝謝你了。怎么填才正規(guī)些
更換固定資產(chǎn)的零件需要打固定資產(chǎn)入庫么
你好老師,去年稅務叫修改2023年報補繳稅,我減少主營業(yè)務成本200萬左右,我的財務系統(tǒng)要做200萬調(diào)整分錄嗎?
藍色通行費紙質(zhì)專用發(fā)票,可以抵扣增值稅嗎,怎么抵扣,稅率?計算方式?
老師,一次交3個月的房租可以不按月攤銷一次計入費用嗎?這樣審計的時候可以嗎
#提問#老師25年匯算清繳時年報與第四季度財報不一致,主營業(yè)務收入差10元,成本差1萬元,管理費用差3萬元,這個需要更正第四季度的財報與四季度所得稅嗎
老師上個月沒發(fā)工資,這個月發(fā)了兩個月的工資,這兩個月工資在個稅上怎么申報呀
老師好!想請問企業(yè)廠內(nèi)不上牌運輸車輛,用不用交購置稅?請老師提供依據(jù),謝謝!
老師,我想問一下外匯公司有美金賬戶,科目余額表上美金賬戶期末余額要和對賬單上的期末數(shù)一樣嗎
股權(quán)轉(zhuǎn)讓有實收資本跟利潤,這樣轉(zhuǎn)讓價格按多少定合適?要交個人所得稅嗎
公司要添加我為辦稅員,有種方法是驗證碼,請問輸入驗證碼后還要不要掃臉
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