你好,賬本沒有嗎?你只有資產(chǎn)負(fù)債表,這里面不是明細(xì)啊,要么你就讓對(duì)方給你提供明細(xì)。
老師,做賬會(huì)計(jì)給我一份資產(chǎn)負(fù)債表,收入支出表,支出明細(xì)表,其他應(yīng)付款余額表,讓我去稅務(wù)局申報(bào)這個(gè)季度的報(bào)表,我在電腦上打開了稅務(wù)局的只有資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,和現(xiàn)金流量表。我要怎么報(bào)啊
老師您好,公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬,7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計(jì)報(bào)告,里面有資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,現(xiàn)金流量表,所有者權(quán)益變動(dòng)表。沒有科目余額表,對(duì)方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬,根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和銀行對(duì)賬單,錄入了資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益科目的期初余額;“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”,“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”?,F(xiàn)在試算平衡了,生成的資產(chǎn)負(fù)債表也能和審計(jì)報(bào)告對(duì)上。 我的疑問是,利潤表里的主營業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費(fèi)用、營業(yè)外收入數(shù)字,我應(yīng)該入到哪里呢?需要錄入嗎?
來了一家新單位,我想錄賬套,他們沒有科目余額表,只給了資產(chǎn)負(fù)債表,我應(yīng)該怎么做余額表,只有現(xiàn)金,其他應(yīng)付款,應(yīng)付職工薪酬有數(shù)據(jù),謝謝
老師 一家小型企業(yè)只有單一業(yè)務(wù) 平時(shí)現(xiàn)金收入支出。我現(xiàn)在只有他們的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,我應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)換成科目余額表來錄入賬套做賬,謝謝老師
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
明細(xì)已經(jīng)和我說了,也許就只有一個(gè)固定的收入,我手上的利潤表數(shù)據(jù)需要錄入到科目余額表嗎,我昨天沒錄利潤表數(shù)據(jù),出來的做完賬的利潤表余額和之前的銜接不上,怎么辦呢
你這個(gè)利潤表里面的數(shù)據(jù)需要錄入本年借方貸方。
老師,是利潤表里的本月金額 和 本年累計(jì)金額都要錄入嗎
不要錄入,本月 錄入的是本年累計(jì)的借方、貸方發(fā)生額合計(jì)。
老師,這個(gè)數(shù)據(jù)是257.86-0.3嗎?應(yīng)該錄入在借方還是貸方,我現(xiàn)在錄進(jìn)去就差這個(gè)數(shù),弄不明白
本年累計(jì)是257.86這一個(gè)。
老師,這是我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,這個(gè)是我錄取的借貸方,就差257.86,但是這個(gè)257.86不應(yīng)該在貸方嗎?可是我這個(gè)只有在借方他們才平,老師
營業(yè)外收入錄入借方貸方發(fā)生額 他是影響未分配利潤的
這個(gè)公司沒有營業(yè)外收入老師,求指導(dǎo)
把他給你的截圖看一下。
哦哦哦,小規(guī)模減免的百分之1稅率是嗎
是的,對(duì)的,是這么做的呀。
但是我還差257.86應(yīng)該往哪里放呀 這個(gè)數(shù)字只有出現(xiàn)在借方才會(huì)平
放在未分配利潤里面,其他的科目不清楚,你其他的科目是不是不對(duì),你把之前的人家給你的那個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表截圖。
我截圖發(fā)給您了老師,您幫 我看看可以嗎?
你把你手工做的這個(gè)借貸的具體是哪一個(gè)明細(xì),你寫一。