您好 應(yīng)收賬款和應(yīng)付款科目余額為負(fù)數(shù) 資產(chǎn)負(fù)債表里就入到預(yù)收和預(yù)付科目 在年初一月份錄入財(cái)務(wù)軟件期初數(shù)據(jù)也是這樣錄入
“預(yù)收款項(xiàng)”項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)“預(yù)收賬款”和“應(yīng)收賬款”科目所屬各明細(xì)科目的期末貸方余額合計(jì)數(shù)填列。如“預(yù)收賬款”科目所屬各明細(xì)科目期末有借方余額,應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表“應(yīng)收賬款”項(xiàng)目?jī)?nèi)填列。 預(yù)收是一項(xiàng)負(fù)債,為什么會(huì)在應(yīng)收賬款項(xiàng)目?jī)?nèi)填列?這里的借方余額指什么?誰(shuí)是借方?
老師,我們手工做賬沒(méi)有設(shè)預(yù)收賬款和預(yù)付賬款科目,如果應(yīng)收賬款和應(yīng)付款科目余額為負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表里就入到預(yù)收和預(yù)付科目里?,F(xiàn)在年初一月份,我錄入財(cái)務(wù)軟件期初數(shù)據(jù)怎么錄呢?
老師,我軟件沒(méi)有設(shè)預(yù)收預(yù)付科目,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)收賬款貸方余額跟應(yīng)付賬款借方余額,我應(yīng)該怎么匯總在資產(chǎn)負(fù)債表中呢?
老師,我的資產(chǎn)負(fù)債表不平,我看代賬給我的報(bào)表有預(yù)收賬款和預(yù)付賬款,但是我在明細(xì)賬里沒(méi)有數(shù)據(jù),科目余額表也沒(méi)有,代賬說(shuō)是自動(dòng)生成的,應(yīng)收應(yīng)付的數(shù)目沒(méi)有錯(cuò),但是我的科目余額表沒(méi)有預(yù)收和預(yù)付,我該怎么核對(duì)呢?
老師,應(yīng)收賬款的余額是負(fù)數(shù),導(dǎo)出的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表就變成了應(yīng)收賬款 和預(yù)收賬款兩個(gè)科目都有余額了?,F(xiàn)在我們公司想換一個(gè)做賬系統(tǒng),重新建賬,那么應(yīng)該怎么錄入這應(yīng)收賬款的期初余額?因?yàn)槲抑暗姆咒浺恢睕](méi)有用到過(guò)預(yù)收賬賬,現(xiàn)在錄入期初我是只錄應(yīng)收賬款還是兩個(gè)科目都錄呢?
老師,請(qǐng)問(wèn),2024年?duì)I業(yè)執(zhí)照忘記公示(年報(bào)),現(xiàn)在還可以補(bǔ)報(bào)嗎?
租賃的廠房車間裝修,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師小公司,收到銷售清單2000我做賬借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2000貸庫(kù)存現(xiàn)金2000過(guò)了10天他又開了退貨單100這個(gè)我要怎么做賬
怎么沖銷以前年度做的未開票收入,分錄怎么做?
請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買購(gòu)買藿香藿香正氣水發(fā)放給職工是進(jìn)入福利費(fèi)還是勞動(dòng)保護(hù)費(fèi),要繳納個(gè)稅嗎
個(gè)稅中入職日期申報(bào)晚于合同日期一年這樣。因?yàn)橄聜€(gè)月才發(fā)工資我如果按合同日期費(fèi)用就多扣除一個(gè)月。我比合同日期晚一年這樣有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
自然人客戶端,去門前更正申報(bào)工資以后,電腦不就看不到申報(bào)的工資明細(xì)了嗎?那有什么比較簡(jiǎn)單的辦法可以看到
購(gòu)買風(fēng)油精和花露水發(fā)給職工屬于什么科目,福還是勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)
老師您好,供應(yīng)商提供的主材料,我們提供的其他配材,焊接成一個(gè)成品,這個(gè)發(fā)票怎么開具呢
老師,高新企業(yè)是不是要做研發(fā)費(fèi)用輔助帳啥的
余額是總的,應(yīng)收應(yīng)付還有二級(jí)科目客戶名稱呢。應(yīng)收應(yīng)付把余額為負(fù)的客戶錄到預(yù)收和預(yù)付科目嗎?
應(yīng)收應(yīng)付把明細(xì)余額為負(fù)的客戶錄到預(yù)收和預(yù)付科目
好的,期初這樣錄,以后應(yīng)收應(yīng)付也是這樣錄是嗎
期初這樣錄,以后應(yīng)收應(yīng)付也是這樣錄 是的