你好,這個是在轉(zhuǎn)到進(jìn)項的時候待認(rèn)證是在貸方用正數(shù)。
待認(rèn)證進(jìn)項稅額做到待抵扣進(jìn)項稅額,這個有沒有問題,轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額的時候是做借方嗎?
老師,收到專票是借材料 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項稅額,等到認(rèn)證的時候是借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項稅額對吧
老師,收到專票是借材料 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項稅額,等到認(rèn)證的時候是借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項稅額對吧
老師好!待認(rèn)證進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額的時候,待認(rèn)證進(jìn)項稅額的金額是借方的紅字還是貸方的藍(lán)字?
之前月份取得設(shè)備的進(jìn)項票今天認(rèn)證,之前做的待認(rèn)證進(jìn)項稅額,這個月需要借方,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項稅 貸方,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項稅借方紅字嗎?
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個人,個稅申報是收到代開的當(dāng)月申報,還是支付費(fèi)用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來的,但我們當(dāng)時做賬直接管理費(fèi)用是1萬,實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計分錄怎么