您好,是的,要做這個(gè)分錄的
你好老師,以前的進(jìn)項(xiàng)稅,每月沒認(rèn)證,計(jì)入應(yīng)交增稅費(fèi),待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅了,現(xiàn)在想認(rèn)證,是轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅里嗎?這個(gè)分錄對(duì)嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
你好 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 這個(gè)分錄里待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額增加還是減少?借方增加還是減少?
老師,之前做的是借 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 現(xiàn)在抵扣了,借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)是嗎?
老師,請(qǐng)問一下。 月末未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 里嗎? 借:應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 這樣做對(duì)嗎?
之前月份取得設(shè)備的進(jìn)項(xiàng)票今天認(rèn)證,之前做的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)月需要借方,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸方,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅借方紅字嗎?
Exw出口方式,貨代問雜費(fèi)按多少申報(bào)? 這個(gè)怎么看
客戶問 個(gè)稅添加那個(gè)人員信息 員工電話可以隨便寫不?
老師一般納稅人,資產(chǎn)總額不超5千萬,每月大約怎么來控制收入,成本,費(fèi)用呢?怎么倒退計(jì)算呢?
之前在稅務(wù)局備案的基本戶,我們現(xiàn)在更換銀行了。那些基本賬戶跟退稅收款賬戶可以更改嗎?
工作臺(tái)1950元,工作臺(tái)架子是490,工作臺(tái)靜電皮是160元,這些是我們的工程部使用請(qǐng)問是進(jìn)研發(fā)費(fèi)用,還是固定資產(chǎn)
公司名下沒車:報(bào)銷燃油費(fèi)是否符合標(biāo)準(zhǔn)
報(bào)關(guān)單中客戶是美國的,但貨物送達(dá)地址是澳大利亞的,,那報(bào)關(guān)單中的貿(mào)易國跟抵運(yùn)國填什么
老師,算增值稅的稅負(fù),是不是要把免稅的(比如蔬菜、肉等)的銷售收入也算上呀?
焊工證復(fù)審開具的發(fā)票是*鑒證咨詢服務(wù)*培訓(xùn)咨詢 服務(wù)費(fèi)可以嗎?
其他應(yīng)收款-社保掛賬,余額是負(fù)數(shù),現(xiàn)在想做平,怎么處理呢
問題一我今天開出去銷售發(fā)票,確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本做憑證在一張憑證上,這個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅的分錄最好是做到一張憑證上比較好是嗎?問題二,這個(gè)附件除了銷售發(fā)票還需要什么?
您好,1.沒有必要,看您自己喜歡,分開和合寫沒有哪個(gè)好與不好 2.能拿到送貨單么,加上發(fā)票就可以了,一般合同也不給財(cái)務(wù),銷售部門單獨(dú)保管的,