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前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒(méi)有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)我們有沒(méi)有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒(méi)有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
老師,想問(wèn)下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過(guò)30萬(wàn),普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購(gòu)的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤(rùn)數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒(méi)有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒(méi)有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
您好,首先你收購(gòu)100公斤廢紙,假設(shè)花了1000元,作為一般納稅人憑農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票能按9%算進(jìn)項(xiàng)稅,先算廢紙的成本和可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,具體是進(jìn)項(xiàng)稅=1000÷(1%2B9%)×9%≈82.57元,廢紙成本=1000-82.57=917.43元,這時(shí)候要記一筆賬,左邊寫“原材料——廢紙”917.43元、“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”82.57元,右邊寫“銀行存款”1000元;接著把這100公斤廢紙投入生產(chǎn),就要把廢紙的成本轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里,左邊寫“生產(chǎn)成本——直接材料”917.43元,右邊寫“原材料——廢紙”917.43元;然后生產(chǎn)中分揀出5公斤用不上的廢紙,這部分要算成廢料成本,先算廢紙單位成本=917.43÷100=9.1743元/公斤,所以廢料成本=5×9.1743≈45.87元,這時(shí)候要把廢料成本從生產(chǎn)成本里轉(zhuǎn)出來(lái),左邊寫“原材料——廢料”45.87元,右邊寫“生產(chǎn)成本——直接材料”45.87元;最后95公斤紙纖維生產(chǎn)完成,算一下紙纖維的總成本=917.43-45.87=871.56元,再把這個(gè)成本轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品里,左邊寫“庫(kù)存商品——紙纖維”871.56元,右邊寫“生產(chǎn)成本——直接材料”871.56元,這樣生產(chǎn)環(huán)節(jié)的賬務(wù)處理就完成了,全程不考慮人工、制造費(fèi)用等其他事項(xiàng)。
包括領(lǐng)用,生產(chǎn),銷售分揀出來(lái)的廢紙的分錄,謝謝老師
您好,上面寫了生產(chǎn),領(lǐng)用呀,銷售是成品了 ?借:生產(chǎn)成本-原材料 ?貸:原材料 借:生產(chǎn)成本-人工 ?貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用 ?貸:制造費(fèi)用-結(jié)轉(zhuǎn) 借:庫(kù)存商品 ? 貸:生產(chǎn)成本-結(jié)轉(zhuǎn) 銷售后 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ? 貸:庫(kù)存商品
太詳細(xì)了,謝謝老師!??!
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來(lái)一切順利!