你好!內(nèi)賬是沒問題。外賬的話,申報(bào)的數(shù)據(jù)也需要修改

老師,6月份有幾筆錯(cuò)賬,我沒有在本月做更正。而是用財(cái)務(wù)軟件反過賬了,請(qǐng)問一下,修改后的快遞憑證怎么處理??梢赃@樣改么
老師好,我們是21年12月才成立的一家小企業(yè),現(xiàn)在做21年的工商年報(bào)。之前填過了,不過后來打電話說有2處錯(cuò)誤要修改一下,一個(gè)是認(rèn)繳出資日期,說是按企業(yè)成立時(shí)間填好,實(shí)際上21年實(shí)繳出資額是0,這樣改認(rèn)繳出資日期會(huì)有沖突嗎?還有一個(gè)是填資產(chǎn)狀況:我們21年12月成立,建賬是22年1月建賬的,當(dāng)時(shí)把21年發(fā)生的一筆業(yè)務(wù)數(shù)當(dāng)成期初數(shù)了,是資產(chǎn)2萬,負(fù)債2萬,現(xiàn)在打電話說我們這樣不可以,說是資產(chǎn)80萬(認(rèn)繳出資額),所有者權(quán)益必須有數(shù),讓我們修改,請(qǐng)問老師,我該如何修改嗎?
老師,問一下,中途做好的賬可以改嗎?領(lǐng)導(dǎo)讓我修改之前月份的賬,讓我返過賬,修改,憑證也裝訂好了。這樣改有風(fēng)險(xiǎn)嗎。還是按什么原則修改
老師 9月已經(jīng)結(jié)賬 現(xiàn)要把1號(hào)憑證刪除 因?yàn)?號(hào)憑證是更證的8月的一張憑證 現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)說讓返回8月修改 所以9月1號(hào)憑證就要做刪除 請(qǐng)問老師我們的軟件沒有憑證號(hào)重新排序 那么9月第一個(gè)憑證就是2號(hào)了 這樣有問題嗎 老師
老師你好,想問問我一二月做好賬結(jié)賬了,當(dāng)時(shí)做的進(jìn)項(xiàng)票寫的是“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅”,但這發(fā)票沒有認(rèn)票,那這個(gè)分錄是不是要改為“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng).”呀?那我結(jié)賬后一月份還能反結(jié)賬修改嗎?或者有什么更好的方法嗎?
2025年10月27號(hào),今天個(gè)稅新增的人員信息采集,任職受雇從業(yè)日期也是今天,需要報(bào)個(gè)稅嗎,9月個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)完了 如果需要報(bào),不想給該人報(bào)9月個(gè)稅的話,怎么操作?
老師,我們公司是一人有限公司,實(shí)收資本是一百萬實(shí)繳到位的,截止九月底賬上未分配是負(fù)的十萬多,所有者權(quán)益是97萬,現(xiàn)在想把自然人持股的百分之六十七轉(zhuǎn)給企業(yè)法人,可以嗎
老師您好,我們是總公司,今年跨區(qū)域成了了分公司,所得稅第三季度匯總申報(bào)怎么操作呢,是自己相加收入成本利潤(rùn),填報(bào)總表嗎
老師由于發(fā)票作廢造成留抵稅額的賬務(wù)處理
老師,申報(bào)企稅,提示個(gè)人所得稅申報(bào)的是0,這是怎么回事,我有申報(bào)所得稅,我填報(bào)的是個(gè)稅申報(bào)數(shù)+單位交的社保費(fèi)+福利費(fèi)
老師您好,施工行業(yè)掛靠別人紙質(zhì),如果項(xiàng)目用的材料占比比較大,人工少,按項(xiàng)目材料用量,我們給質(zhì)資方提供專票進(jìn)項(xiàng)會(huì)比質(zhì)資方實(shí)際要求超出很多,這個(gè)有什么更好的辦法有利于我們公司嗎,希望老師給個(gè)建議,謝謝
建筑公司退去年企業(yè)所得稅怎么做分錄
老師,*非金屬礦物制品*C30混凝土 *非金屬礦物制品*植草磚 *非金屬礦物制品*C30混凝土 *非金屬礦物制品*植草磚 請(qǐng)問這些品名要不要申報(bào)印花稅,如果要,請(qǐng)問放哪個(gè)子目?
我們收到個(gè)體戶開來的發(fā)票,可是對(duì)方公司注銷了。現(xiàn)在賬還沒有銷賬,怎么處理啊
10月份申報(bào)完第三季度的稅,是從什么時(shí)候開始才變成一般納稅人的?10月份收到的專票還能抵扣嗎


我們是內(nèi)外一套賬來的?
你好!改是可以改,這個(gè)是確定的