同學,你好
就掛在賬上,之后抵扣增值稅的

老師好!由于財務(wù)操作錯誤,把不應(yīng)征稅的項目交了稅,并且取得了大量的進項發(fā)票,現(xiàn)在要改過來,留抵稅款該怎么處理呢?
您好老師!增值稅專用發(fā)票進項稅額已認證,但是由于某種原因,報稅時,這個進項稅額作廢了。請問賬務(wù)該如何處理?謝謝!
老師,公司有增值稅退稅,怎么做賬務(wù)處理,由于留底乘以進項構(gòu)成比之后,少退的金額怎么處理,感謝感謝
老師由于發(fā)票作廢造成留抵稅額的賬務(wù)處理
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預扣法)?
認股權(quán)證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權(quán)價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報關(guān)單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進項,如何申報
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個崗位做過的老師,給個實實在在的建議
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會計準則解釋第18號至幾月幾日起實行。
所得稅季報,附報事項的職工薪酬是填哪個數(shù)據(jù)?這個季度的嗎?累計的?
掛帳的會計分錄怎么寫呀老師
同學,你好
你之前發(fā)票作廢的分錄發(fā)一下
我把之前的分錄暗紅字又錄了一遍
同學,你好
那是對的。
那你現(xiàn)在應(yīng)交稅費-未交增值稅有留抵,不用特別處理
納稅申報表如何和財務(wù)報表統(tǒng)一
同學,你好
應(yīng)交稅費-未交增值稅余額在貸方,就是有留抵的,和報表留抵金額一致