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老師好!由于財務操作錯誤,把不應征稅的項目交了稅,并且取得了大量的進項發(fā)票,現(xiàn)在要改過來,留抵稅款該怎么處理呢?

2021-04-09 20:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-04-09 20:53

您好,可以去國稅那邊咨詢,應該是可以退稅的

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快賬用戶2277 追問 2021-04-09 20:59

有過案例嗎?

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齊紅老師 解答 2021-04-10 00:25

您好,我沒有案例,謝謝

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您好,可以去國稅那邊咨詢,應該是可以退稅的
2021-04-09
你好1;? 那你 抵扣了。 你去做轉(zhuǎn)出? 附表2申報了嗎??
2022-10-17
?你好;? ?不單獨設置的; 比如說:一、根據(jù)正常銷售,確認收入 借:銀行存款或應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 二、繳納增值稅時 本月上交本月應交的增值稅 借:應交稅費--應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 本月上交以前期間應交未交的增值稅 借:應交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款 三、計提應收的增值稅返還 借:其他應收款 貸:營業(yè)外收入--政府補助 四、收到增值稅返還 借:銀行存款 貸:其他應收款?
2022-11-10
你好;? ? 你們有緩交申請的; 可以 延遲申請繳納的;但是你必須要按期報稅哈 ; 你現(xiàn)在 是報那個月的? 所屬期 ; 5月報4月的嗎? ?
2022-05-09
這個確實要退稅的啊
2019-08-05
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