你好, 借成本費用 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
老師您好!我公司收到一張項目上購買的白酒,是增值稅專用發(fā)票(稅務(wù)局代開的),請問這進(jìn)項稅額能否認(rèn)證抵扣?謝謝。
老師您好!我們公司是小規(guī)模納稅人,九月分開出5張增值稅普通發(fā)票,由于某些原因,全部作廢,發(fā)票已收回,請問會計賬務(wù)處理么做?如果已記賬怎么做?沒記賬又怎么做,請分別答復(fù),謝謝!
您好,老師,請問一下如果供應(yīng)商開具了藍(lán)字發(fā)票,分錄借:管理費用—保險費 20000借:應(yīng)交稅費—進(jìn)項稅額 1200 貸 應(yīng)付賬款 ,現(xiàn)在收到供應(yīng)商紅字發(fā)票 ,不含稅—1000 ,進(jìn)項稅額—60,增值稅申報表附表二做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出 60,請問老師紅字發(fā)票如何進(jìn)行賬務(wù)處理?謝謝
您好老師!增值稅專用發(fā)票進(jìn)項稅額已認(rèn)證,但是由于某種原因,報稅時,這個進(jìn)項稅額作廢了。請問賬務(wù)該如何處理?謝謝!
你好 老師,6月收到發(fā)票未入賬 ,但是6月已經(jīng)做了抵扣,7月記賬我做了進(jìn)項稅額,我們都是收到發(fā)票做待認(rèn)證進(jìn)項稅額科目 ,在轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額科目,那7月應(yīng)該交的稅和賬面不一致,這種情況要如何處理???謝謝
老師,廣告店開票明細(xì)“印刷品”物料制作,或者“印刷品過塑“,這樣算貨物還是服務(wù)收入?
老師,廣告店開票是發(fā)票明細(xì)是“印刷品”物料制作,或者“印刷品印刷過塑”,請問這種算貨物收入還是服務(wù)收入?
老師單位有一臺車,準(zhǔn)備賣給法人,法人再轉(zhuǎn)租給企業(yè),這樣操作可以?
補提的是24年的工資老師麻煩咨詢一下,企業(yè)匯算清繳24年時,25年補提了6萬的工資,如果在匯算報表工資調(diào)整項填入,相當(dāng)于24年的利潤總額沒有變化,是什么情況,按理應(yīng)該是利潤減少了的,這樣所得稅依然是按沒有調(diào)整之前交的。麻煩老師幫忙解答一下?
支付的公司股權(quán)收購款如何進(jìn)行賬務(wù)處理
老師你好,如果題目說明可重分類進(jìn)損益的其他綜合收益,最后結(jié)轉(zhuǎn)就直接轉(zhuǎn)投資收益嗎
請問老師,24年有2家企業(yè),一家錢打了發(fā)票還沒開,有一家票開了錢還沒打,匯算清繳需要調(diào)整嗎?
老師我現(xiàn)在25年報稅平臺修正24年笫四季度財務(wù)報表可以嗎,讓笫4季度報表與24年財務(wù)報表年報一致
私域商城(網(wǎng)上買賣)獲取中間查,買賣都沒有開票,也沒有進(jìn)出對公賬戶,如何做稅務(wù)處理和做賬啊,老師
公司付款給客戶一筆貨款,貨收到了,但是發(fā)票一直沒有開,讓供應(yīng)商開,一直不開,如果最終都沒有收到發(fā)票,這個最后賬務(wù)要怎么處理?