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您好老師!增值稅專用發(fā)票進(jìn)項稅額已認(rèn)證,但是由于某種原因,報稅時,這個進(jìn)項稅額作廢了。請問賬務(wù)該如何處理?謝謝!

2022-07-27 07:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-27 07:51

你好, 借成本費用 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)

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你好, 借成本費用 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2022-07-27
同學(xué)你好 你們嫩出口免稅還是出口退稅
2024-06-05
你好,六月份你修改了之后,和你申報的財務(wù)報表就不一致了,建議你直接做到七月份就可以了。
2023-08-01
你好!對外銷售的話可以抵扣,自用或送人不可以抵扣進(jìn)項稅
2020-12-11
借管理費用,福利費貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2021-10-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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