同學(xué),你好 有增值稅退稅,怎么做賬務(wù)處理 增值稅退稅收到了嗎?

求助,各位老師,請問當(dāng)月進(jìn)項大于銷項,有留底,也沒有預(yù)交增值稅,留底的這部分需要做賬務(wù)處理嗎,如果不做,留底的稅額下月怎么反映抵扣銷項稅額,謝謝各位老師的回答,期待中
請問老師,我公司有個退稅,增值稅,由于去稅務(wù)比較遠(yuǎn)所以沒去退,那賬里怎么處理呢
老師,請問一下,增值稅的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?比如只有銷項,沒有進(jìn)項的時候,需要怎么處理,銷項大于進(jìn)項,進(jìn)項大于銷項又是怎么處理,請列舉具體的分錄謝謝!
下午好老師 ,麻煩請教一下,增值稅專用發(fā)票入賬,有進(jìn)項稅額,我們現(xiàn)在暫時沒有銷售額,產(chǎn)生的留底稅額稅局又催著退稅,這個應(yīng)該怎么處理比較合適,麻煩老師指導(dǎo)一下,非常感謝!
老師,公司有增值稅退稅,怎么做賬務(wù)處理,由于留底乘以進(jìn)項構(gòu)成比之后,少退的金額怎么處理,感謝感謝
之前的會計的賬務(wù)一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報怎么更改
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?
已經(jīng)到公司賬上了
同學(xué),你和 借:應(yīng)交稅費—增值稅留抵稅額 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費—增值稅留抵稅額
收到的退稅金額這樣做賬,那因為進(jìn)項構(gòu)成比少退的幾百塊,怎么做賬,走營業(yè)外支出嗎
同學(xué),你好 走營業(yè)外支出,可以的
老師,電子稅務(wù)局報稅,留底會沒有嗎
同學(xué),你和 退稅之后,就沒有了