 
                            你好,同學(xué) 可以直接留在賬面未來抵扣的

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    有一筆費(fèi)用,專票來了發(fā)現(xiàn)不能抵扣。請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄這樣做對(duì)嗎。 (借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 【我們公司是先做賬后認(rèn)證的。發(fā)票暫時(shí)還沒認(rèn)證。那發(fā)票沒認(rèn)證就是沒抵扣,是不是就不用轉(zhuǎn)出】 有點(diǎn)懵,把自己繞暈了,麻煩老師們指教一下。
老師,您好,我家的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票庫存比較多(20年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還有33張),銷項(xiàng)每月比較少,每月我都是進(jìn)項(xiàng)稅減去銷項(xiàng)稅等于應(yīng)納稅額,我就想問一下,我這些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都沒抵扣也沒入賬,這些發(fā)票我應(yīng)該怎么處理和做賬?麻煩老師抽空回復(fù)一下吧,謝謝了。
你好 老師,請(qǐng)問一下,我七月開了出口發(fā)票,因?yàn)樯陥?bào)出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稽核還沒稽核通過,所以出口退稅申報(bào)不了,但是我們認(rèn)證了對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在八月了,我們申報(bào)七月的增值稅,我們把對(duì)應(yīng)的認(rèn)證的七月準(zhǔn)備用于免退稅的發(fā)票怎么處理呀?在增值稅申報(bào)表里面應(yīng)該怎么填呀?麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝!
老師,您好! 我們是建筑租賃行業(yè),然后以前開了發(fā)票但是沒有確認(rèn)收入(也就是沒有進(jìn)行賬務(wù)處理),增值稅稅額正常交。后續(xù)項(xiàng)目完成,我要怎么進(jìn)行收入的確認(rèn)比較合理呢?(麻煩老師幫忙寫一下賬務(wù)處理) 另外企業(yè)所得稅如何補(bǔ)交比較合規(guī)呢?
老師,之前我們是小規(guī)模納稅人,只用過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目,請(qǐng)問一般納稅人有進(jìn)銷項(xiàng),應(yīng)該怎么做?請(qǐng)老師不要照搬百度的內(nèi)容哈,我查了沒看明白,一步一步的應(yīng)該怎么做,比如只有銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候,比如進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的時(shí)候,比如銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候,繳納的時(shí)候麻煩老師理一個(gè)清晰的思路,感謝,除了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)銷項(xiàng)稅額,其他應(yīng)交稅費(fèi)下面的科目我都不熟悉,什么時(shí)候用轉(zhuǎn)出未交,還有未交增值稅
 
                以前年度的銷項(xiàng)票紅沖,要如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老板想買一輛40萬左右的摩托車掛在公司名下做固定資產(chǎn)用合適嗎
老師,請(qǐng)問我們車間安裝動(dòng)力柜,他們開的是9個(gè)點(diǎn)的工程發(fā)票,老師,請(qǐng)問我們這個(gè)動(dòng)力柜應(yīng)該計(jì)入什么科目,計(jì)入固定資產(chǎn)合適嗎
請(qǐng)問對(duì)于企業(yè)安排殘疾人就業(yè)能夠享受哪些稅收優(yōu)惠,對(duì)行業(yè)有沒有限制
老師,個(gè)人股東轉(zhuǎn)股轉(zhuǎn)給xx公司要交個(gè)稅嗎?
老師您好,我們9月份收到的發(fā)票,現(xiàn)在因?yàn)閱挝?不對(duì) 需要重新讓對(duì)方給我們開,但是我已經(jīng)認(rèn)證了,這個(gè)對(duì)方還能紅沖嗎 我這邊需要怎么處理呢,謝謝
老師您好,薪資2萬元避稅的話,按哪種方法扣稅更節(jié)約呢?
老師您好,我司的一個(gè)乙股東退出,當(dāng)時(shí)他的投資款是100萬,平價(jià)轉(zhuǎn)讓給現(xiàn)有甲股東80萬和新增丙股東20萬,他們各自以個(gè)人轉(zhuǎn)賬形式給乙股東,我司該如何賬務(wù)處理?
老師,請(qǐng)問下公司買個(gè)門23000,要簽合同嗎
公司從申請(qǐng)留抵稅到收到稅局退回稅款的會(huì)計(jì)分錄怎么寫


老師意思是說現(xiàn)在可以留底不退嗎?
是的,現(xiàn)在是可以的
哦,那發(fā)票可以正常入賬,也可以正常認(rèn)證了嗎?
發(fā)票可以正常入賬,未來實(shí)際有銷項(xiàng)稅了,再認(rèn)證抵扣
老師先入賬,認(rèn)證后有稅款了抵扣嗎?
是的,同學(xué),是這樣的
好的,謝謝老師的指導(dǎo)
不客氣,同學(xué),周末愉快