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                                    你好,老師,兩個(gè)問題:1、對(duì)方發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,現(xiàn)在對(duì)方開具了紅字信息表,這個(gè)原件需要給我們嗎?還是掃描件也可以?2.我們開具了紅字發(fā)票,紅字發(fā)票需要給對(duì)方嗎?謝謝
老師,您好!我們是銷售方,開出去的發(fā)票有問題,對(duì)方自己認(rèn)證,而且已經(jīng)跨月,現(xiàn)在要退回重開;對(duì)方開具了紅字后,我們這邊要怎么處理呢
請(qǐng)問一下老師,我們收到的專票,款已經(jīng)給對(duì)方付了,在認(rèn)證時(shí)發(fā)現(xiàn),對(duì)方把發(fā)票紅沖了,這個(gè)怎么處理,謝謝
老師,對(duì)方來(lái)給我們的發(fā)票,我們已經(jīng)抵扣了,包括以前月份的,隔月的,對(duì)方需要我們紅沖,那邊重新再給我們開,這個(gè)很麻煩嗎?我們應(yīng)該怎么做的,主要是已經(jīng)抵扣了,
你好老師,對(duì)方去年11月份給我們開了專票,今年3月份發(fā)現(xiàn)不對(duì)退回了未認(rèn)證,對(duì)方開具了紅字發(fā)票,有重新開了一張,我這邊需要做什么處理呢
 
                委托代加工消費(fèi)稅應(yīng)稅商品的。在委托加工環(huán)節(jié)已經(jīng)被代扣代繳的消費(fèi)稅,那么把這個(gè)商品收回以后,高價(jià)賣出的話,請(qǐng)問還需要再補(bǔ)交高出的那部分的消費(fèi)稅嗎?
老師請(qǐng)問一下,我們公司現(xiàn)在沒什么業(yè)務(wù)沒收入,但有兩三個(gè)人交社保,這個(gè)社保能欠繳嗎?
老師,請(qǐng)問一下我們實(shí)際購(gòu)買的是酒水,但是現(xiàn)在給我們開成勞保用品和辦公用品,這樣有沒有問題哇
老師,計(jì)提工資工資的時(shí)候包不包括代扣的個(gè)人部分社保和水電費(fèi)呢?
請(qǐng)董孝彬老師回答 我有個(gè)問題: 就是金銀首飾和其他產(chǎn)品組成成套消費(fèi)品銷售,按銷售額全額從高適用稅率。 問題1(征稅次數(shù)): 金銀首飾本來(lái)就是在零售環(huán)節(jié),如果現(xiàn)在在出廠環(huán)節(jié)把金銀首飾混在一起組成成套,那就是出廠環(huán)節(jié)要征,零售環(huán)節(jié)還要就成套的售價(jià)征本來(lái)就應(yīng)該在零售環(huán)節(jié)的消費(fèi)稅,等于交兩次,是吧? 問題2(成套適用的稅率):就是不看具體的稅目是否一樣,只看成套里面的應(yīng)稅消費(fèi)品哪個(gè)稅率高就用哪個(gè),是嗎?如果成套里面就只有金銀是應(yīng)稅消費(fèi)品就用金銀首飾的稅率就好,如果有其他應(yīng)稅消費(fèi)品(非金銀)就比較稅率高低,哪個(gè)高用哪個(gè)?是嗎?那這樣不就是跟零售環(huán)節(jié)按金銀首飾的稅率來(lái)相悖了嗎?因?yàn)樵诹闶郗h(huán)節(jié)也有超豪華小汽車那個(gè)稅率是10%。感覺在稅率這塊弄不清用哪個(gè),究竟是怎么用的?
這道題嗯為什么選擇d呢?金銀鉑鉆不是在零售的時(shí)候繳納消費(fèi)稅嗎?為什么銷售給商業(yè)企業(yè)的時(shí)候也要繳納消費(fèi)稅呢?這不是屬于批發(fā)嗎?
起賬時(shí)將現(xiàn)金誤計(jì)入應(yīng)付款,怎么沖正
你好老師,我家是建筑勞務(wù)公司,承包了一個(gè)工程,里面有材料和設(shè)備,我可以開具材料發(fā)票給對(duì)方么
垃圾清運(yùn)開票,我方清運(yùn)垃圾要開票,但是我方出垃圾沒有開票,做賬時(shí)是不是沒有成本費(fèi)
老師朋友有筆貸款,到他賬上后怕被凍結(jié),想通過我的賬號(hào)走下賬再取現(xiàn)金給他,這樣可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎


謝謝老師 那我進(jìn)項(xiàng)稅要怎么處理嗎 已經(jīng)我已經(jīng)認(rèn)證了,這個(gè)月呢
已經(jīng)勾選抵扣后的專票紅沖后原金額重開 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 新開發(fā)票認(rèn)證 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 紅字發(fā)票轉(zhuǎn)出
謝謝老師,然后我報(bào)稅的時(shí)候把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額寫到增值稅申報(bào)表里面是吧?
是的,在附表2做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行
然后我這個(gè)月再繼續(xù)認(rèn)證新給我開的這張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅對(duì)吧老師?
是的,就是那個(gè)意思的