你好!賬那里你是不是有掛著多交的?你是因?yàn)槭裁丛蛞硕?/p>

請問老師,我公司有個(gè)退稅,增值稅,由于去稅務(wù)比較遠(yuǎn)所以沒去退,那賬里怎么處理呢
請問一下老師,我公司是個(gè)體戶,去年收到客戶退回的發(fā)票,去稅稅務(wù)局申請了退稅,稅局將增值稅銷項(xiàng)稅額,附加稅全部退回,請問該怎么做賬?
老師,有個(gè)問題,去年有退增值稅3次,7000多,由于經(jīng)驗(yàn)不足。增值稅主表的時(shí)候沒有手工填上,導(dǎo)致期末未繳增值稅出現(xiàn)負(fù)數(shù),出現(xiàn)多繳稅情況,請問老師怎么處理?
老師好,我方公司弄了退役軍人的增值稅稅收減免政策,所以把以前年度的增值稅申請退稅了,那如果收到了退庫的增值稅應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢,本年度交的增值稅和上一年度的增值稅的退稅分錄是否一樣呢?還有如果當(dāng)期減免的增值稅及附加稅怎么做分錄呢
老師,公司有增值稅退稅,怎么做賬務(wù)處理,由于留底乘以進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比之后,少退的金額怎么處理,感謝感謝
之前的會計(jì)的賬務(wù)一直都沒有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?


小規(guī)模代開發(fā)票作廢了,當(dāng)時(shí)款扣了
你好!你之前做過了什么分錄了
之前做的銀行付增值稅
你好!你作廢后沒有做分錄了是嗎?
運(yùn)費(fèi)沒有入賬
作廢沒有入賬,也不用入賬
你好!等于是現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)沒有計(jì)提,有借方余額是嗎
對,是做營業(yè)外支出還是什么呢
你好!如果你不打算退稅了,就入營業(yè)外支出
只能掛這個(gè)科目里嗎?還有別的做法嗎
你好!沒有別的了。你也可以去申請退稅
哦好的謝謝老師
您好!不用客氣的了