借 以前年度損益 調(diào)整,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交,貸銀行?

1月份補繳了2017年的增值稅和企業(yè)所得稅,想問問會計分錄如何做?增值稅是少計提了收入產(chǎn)生的增值稅,不開發(fā)票,視同無票收入、也補繳了印花稅,想問問全套的會計分錄怎么錄入?
請問老師21年的12月印花稅提多了,在22年1月做賬時調(diào)整過來怎么做會計分錄?
老師您好,今年5月份付了一筆22年的印花稅,這次印花稅是22年沒有申報,這筆會計分錄怎么做
老師好,請問下,這個月補繳了22年的印花稅(稅率錯誤)5800元,如何做會計分錄
老師請問下補交了以前年度的印花稅怎樣做會計分錄?
接受捐贈機器設(shè)備,取得増值稅專票,金額10萬,稅額1.3萬,當時沒做財務(wù)處理,現(xiàn)在補做會計分錄,怎么做? 會計利潤是調(diào)増10萬還是11.3萬呀!
你好老師,這個人已經(jīng)是一般人公司股東加法人了,現(xiàn)在在注冊個自然人獨資一人有限公司可以吧,有什么需要注意的嗎?
老師實務(wù)中其他應(yīng)收款,和其他應(yīng)付款怎么區(qū)別呢
我公司是機械制造業(yè)一般納稅人,經(jīng)營范圍有農(nóng)業(yè)機械銷售與制造,平常以稅率13個點經(jīng)營為主,本次銷售一臺拖拉機50馬力,開出票面稅點為9%,能開這個稅點的發(fā)票嗎?稅務(wù)會不會有風險
老師,A公司給交著社保,在其他公司擔任辦稅員,這樣可以嗎?能查的到嗎
老師,公司一個項目一直沒有簽合同,他們沒有開票!但是對賬單又有單價,這種會不會出問題哦
老師,我司有房產(chǎn),23年6月收樓的,收樓前發(fā)生的驗收服務(wù)費需要計入房產(chǎn)原值嗎?
營業(yè)執(zhí)照副本弄丟了怎么辦
請問老師。甲單位是物業(yè)公司,A單位 B單位委托甲把他們名下的房屋進行出租,他們給甲物業(yè)公司管理費5%房租的,但是房子是以甲物業(yè)公司的名義出租的,因此甲開給客戶開租賃發(fā)票,再把租金扣除管理費,轉(zhuǎn)給A和B公司,A和B再給物業(yè)公司開發(fā)票。請問甲單位只按照管理費確認收入。稅款單獨記賬走。請問這樣操作對嗎?
公司在建辦公樓時有兩筆支出共9萬5千元,當時公戶沒錢,老板墊付的,現(xiàn)在要報銷這筆款走備用金,可以一次提10萬元嗎?
老師好,以前年度損益科目不是取消了嗎?我可不可以換作:借 未分配利潤 貸 應(yīng)交稅金
這個科目沒有取消,如果你沒有用,未分配利潤可以。