你看看你按幾個點算的
老師,我公司是小規(guī)模,7-9月份來了76000的專票,93000的普票,今天要報稅,您幫我看下下面這個圖,對于專票的收入部分填在第一欄內,普票收入填在第10欄小微企業(yè)免稅銷售額對嗎,可是第22欄應納稅額合計怎么沒生成數(shù)據(jù)呢,專票的收入大概有760多的增值稅啊? 還有圖2附列資料用不用填?我看實操課視頻有的老師報稅就填這個表有的好像就不用填這個表,這個表2里面的應稅行為銷售額和扣除額是什么意思,不太懂? 這個圖3是減免稅的,稅控盤這個維護費填表三里對吧?但是我們這個企業(yè)是專票的增值稅。稅盤的280塊錢也抵不了,就填上這么帶著可以嗎,以后產(chǎn)生普票的收入了隨時在減,這么操作嗎? 謝謝老師,我是新手,學了實操,但是第一次給企業(yè)真實報稅,怕出錯。期待老師給指點一下
老師你好,我是小規(guī)模企業(yè),季報,6月份開了一張專票價稅合計13378.03元,開的稅率是1%,不含稅金額是13245.57元,我今天申報填寫了《增值稅減免稅申報表》,減免性質選擇小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅《財政部稅務總局關于支持個體工商》稅務總局公告2020年第13號,在本期發(fā)生額輸入264.91元,選擇保存后,在小規(guī)模納稅主表第18行,本期應納稅額減征額欄沒有出現(xiàn)264.91,是怎么回事?手動輸入后,電正式提交申報,出現(xiàn)錯誤。是哪里出問題了?
老師,我們是一般納稅人,我們8月份接了一個異地工程,給客戶開票了249000元含稅,8月我在電子稅務局進行跨區(qū)域涉稅事項報告,,按照合同工期有效期填了8.30—9.29,9月在電子稅務局進行報驗登記,但面提交 預繳增值稅時,頁面提示要去當?shù)卮翱谵k理,我又把預繳增值稅表撤銷了。我想10月份再去項目地稅務窗口辦理預繳增值稅等相關稅費,我打12366熱線,說是可以,我10月份預繳的這部分稅款,10月份如果沒有銷項稅額,那就留底但不是進項稅額,等后面哪個月有稅額了直接就抵扣了,我不太明白,那10月份賬務處理應該怎樣做?
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,7月份去稅局代開了一張價稅合計為2萬元的專票,于8月份紅沖了;做賬的時候忘記做這張紅字發(fā)票,三季度報稅的時候代開金額那一欄忘記扣減紅字發(fā)票金額導致收入不對,申報表不對,請問老師現(xiàn)在要怎么處理好一點?要更正申報?還是等匯算清繳?還是在四季度把紅字發(fā)票補做?
老師你好,我們公司去年12月份又預提一項費用比如說10萬元整,該費用的發(fā)票是在23年2月份開來的,但是當時預提的時候,因為發(fā)票沒開具,而且當初它家每次都開的普通發(fā)票,所以我按含稅價預提的費用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對方開的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅,我在沖該筆預提費用時,只能用不含稅金額9.9萬元去沖當初預提的,剩下的0.1萬元無法沖減費用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時,把0.1萬元做了調增處理,現(xiàn)在是納稅申報的問題解決了,但是在賬務上,我要怎么處理這個0.1萬元多出來的應付款呀,因為在23年做沖預提費用時,0.1萬元這個部分是做的借進項稅金,貸其他應付款,感覺這樣重復做了,有什么辦法不重復也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
老師請問一下公司給員工報個稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個員工社保1.2月份申報了 工資薪金漏報了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補申報
外貿賬務怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個人部分咋做啊?假如 借管理費用社保 10元,貸應付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應該要應交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調增,財務報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?