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老師,我公司是小規(guī)模,7-9月份來(lái)了76000的專票,93000的普票,今天要報(bào)稅,您幫我看下下面這個(gè)圖,對(duì)于專票的收入部分填在第一欄內(nèi),普票收入填在第10欄小微企業(yè)免稅銷售額對(duì)嗎,可是第22欄應(yīng)納稅額合計(jì)怎么沒(méi)生成數(shù)據(jù)呢,專票的收入大概有760多的增值稅啊? 還有圖2附列資料用不用填?我看實(shí)操課視頻有的老師報(bào)稅就填這個(gè)表有的好像就不用填這個(gè)表,這個(gè)表2里面的應(yīng)稅行為銷售額和扣除額是什么意思,不太懂? 這個(gè)圖3是減免稅的,稅控盤這個(gè)維護(hù)費(fèi)填表三里對(duì)吧?但是我們這個(gè)企業(yè)是專票的增值稅。稅盤的280塊錢也抵不了,就填上這么帶著可以嗎,以后產(chǎn)生普票的收入了隨時(shí)在減,這么操作嗎? 謝謝老師,我是新手,學(xué)了實(shí)操,但是第一次給企業(yè)真實(shí)報(bào)稅,怕出錯(cuò)。期待老師給指點(diǎn)一下

老師,我公司是小規(guī)模,7-9月份來(lái)了76000的專票,93000的普票,今天要報(bào)稅,您幫我看下下面這個(gè)圖,對(duì)于專票的收入部分填在第一欄內(nèi),普票收入填在第10欄小微企業(yè)免稅銷售額對(duì)嗎,可是第22欄應(yīng)納稅額合計(jì)怎么沒(méi)生成數(shù)據(jù)呢,專票的收入大概有760多的增值稅???
還有圖2附列資料用不用填?我看實(shí)操課視頻有的老師報(bào)稅就填這個(gè)表有的好像就不用填這個(gè)表,這個(gè)表2里面的應(yīng)稅行為銷售額和扣除額是什么意思,不太懂?
這個(gè)圖3是減免稅的,稅控盤這個(gè)維護(hù)費(fèi)填表三里對(duì)吧?但是我們這個(gè)企業(yè)是專票的增值稅。稅盤的280塊錢也抵不了,就填上這么帶著可以嗎,以后產(chǎn)生普票的收入了隨時(shí)在減,這么操作嗎?
謝謝老師,我是新手,學(xué)了實(shí)操,但是第一次給企業(yè)真實(shí)報(bào)稅,怕出錯(cuò)。期待老師給指點(diǎn)一下
老師,我公司是小規(guī)模,7-9月份來(lái)了76000的專票,93000的普票,今天要報(bào)稅,您幫我看下下面這個(gè)圖,對(duì)于專票的收入部分填在第一欄內(nèi),普票收入填在第10欄小微企業(yè)免稅銷售額對(duì)嗎,可是第22欄應(yīng)納稅額合計(jì)怎么沒(méi)生成數(shù)據(jù)呢,專票的收入大概有760多的增值稅???
還有圖2附列資料用不用填?我看實(shí)操課視頻有的老師報(bào)稅就填這個(gè)表有的好像就不用填這個(gè)表,這個(gè)表2里面的應(yīng)稅行為銷售額和扣除額是什么意思,不太懂?
這個(gè)圖3是減免稅的,稅控盤這個(gè)維護(hù)費(fèi)填表三里對(duì)吧?但是我們這個(gè)企業(yè)是專票的增值稅。稅盤的280塊錢也抵不了,就填上這么帶著可以嗎,以后產(chǎn)生普票的收入了隨時(shí)在減,這么操作嗎?
謝謝老師,我是新手,學(xué)了實(shí)操,但是第一次給企業(yè)真實(shí)報(bào)稅,怕出錯(cuò)。期待老師給指點(diǎn)一下
老師,我公司是小規(guī)模,7-9月份來(lái)了76000的專票,93000的普票,今天要報(bào)稅,您幫我看下下面這個(gè)圖,對(duì)于專票的收入部分填在第一欄內(nèi),普票收入填在第10欄小微企業(yè)免稅銷售額對(duì)嗎,可是第22欄應(yīng)納稅額合計(jì)怎么沒(méi)生成數(shù)據(jù)呢,專票的收入大概有760多的增值稅???
還有圖2附列資料用不用填?我看實(shí)操課視頻有的老師報(bào)稅就填這個(gè)表有的好像就不用填這個(gè)表,這個(gè)表2里面的應(yīng)稅行為銷售額和扣除額是什么意思,不太懂?
這個(gè)圖3是減免稅的,稅控盤這個(gè)維護(hù)費(fèi)填表三里對(duì)吧?但是我們這個(gè)企業(yè)是專票的增值稅。稅盤的280塊錢也抵不了,就填上這么帶著可以嗎,以后產(chǎn)生普票的收入了隨時(shí)在減,這么操作嗎?
謝謝老師,我是新手,學(xué)了實(shí)操,但是第一次給企業(yè)真實(shí)報(bào)稅,怕出錯(cuò)。期待老師給指點(diǎn)一下
2020-10-09 19:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-10-09 19:17

是對(duì)的,等會(huì)我去看下 ,你專票是自己開(kāi)嗎,

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齊紅老師 解答 2020-10-09 19:18

專票這個(gè)不含稅第2欄還需要填寫(xiě)

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齊紅老師 解答 2020-10-09 19:19

附列資料沒(méi)有差額納稅不填寫(xiě),

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齊紅老師 解答 2020-10-09 19:19

16欄你可以自己填寫(xiě)嗎,根據(jù)1行*3%填寫(xiě),

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齊紅老師 解答 2020-10-09 19:20

這個(gè)對(duì)應(yīng)不含稅是不是開(kāi)1% 這個(gè)1行*2%填寫(xiě)18欄=減免表這個(gè)除湖北地區(qū)之外1%選擇這個(gè),2,3,4列

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齊紅老師 解答 2020-10-09 19:21

之后280減免代碼,減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅 2.3.4列=主表18欄,這個(gè)主表18欄等于2%和這個(gè)280之和 填寫(xiě)之后截圖

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快賬用戶6107 追問(wèn) 2020-10-10 08:20

老師的回答讓我豁然開(kāi)朗,明白了好多,我們這是自己代開(kāi)專票的,,所以表1填寫(xiě)第1欄不用填寫(xiě)第2欄吧?第二欄那不是稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)嗎?是這樣的嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-10 08:27

不是,這個(gè)說(shuō)是代開(kāi),但是自開(kāi)發(fā)票也是填寫(xiě)這個(gè)一欄下面,代開(kāi)和自開(kāi)專票都填寫(xiě)2行,這個(gè)1行=2行

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快賬用戶6107 追問(wèn) 2020-10-10 09:11

老師,您看下我這個(gè)表3,減免申報(bào)這個(gè),第2欄是按照表1中專票收入乘以2%,是減免的金額,等于主表的18欄(18欄也是手動(dòng)填寫(xiě)的專票收入金額2%,就是減免的),第3欄是那個(gè)280金稅盤維護(hù)費(fèi),但是暫時(shí)抵扣不了,就這么放著,然后我看最后實(shí)際要交的增值稅就是實(shí)際開(kāi)票金額1%,跟發(fā)票的金額都能對(duì)應(yīng)上了,是不是這樣就可以了?您幫我看看還有要改的嗎

老師,您看下我這個(gè)表3,減免申報(bào)這個(gè),第2欄是按照表1中專票收入乘以2%,是減免的金額,等于主表的18欄(18欄也是手動(dòng)填寫(xiě)的專票收入金額2%,就是減免的),第3欄是那個(gè)280金稅盤維護(hù)費(fèi),但是暫時(shí)抵扣不了,就這么放著,然后我看最后實(shí)際要交的增值稅就是實(shí)際開(kāi)票金額1%,跟發(fā)票的金額都能對(duì)應(yīng)上了,是不是這樣就可以了?您幫我看看還有要改的嗎
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齊紅老師 解答 2020-10-10 09:16

附表是對(duì)的,主表截圖給我看看

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快賬用戶6107 追問(wèn) 2020-10-10 13:10

老師,幫我看看主表,上午網(wǎng)太慢,一直打不開(kāi),我是覺(jué)得應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題了,您幫我看一下吧,謝謝老師

老師,幫我看看主表,上午網(wǎng)太慢,一直打不開(kāi),我是覺(jué)得應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題了,您幫我看一下吧,謝謝老師
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齊紅老師 解答 2020-10-10 13:17

不是說(shuō)有280 嗎,這個(gè)可以抵減

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快賬用戶6107 追問(wèn) 2020-10-10 13:30

這個(gè)都是專票的收入產(chǎn)生的稅費(fèi),那個(gè)280不能抵吧?

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齊紅老師 解答 2020-10-10 13:34

可以,是不是自開(kāi)專票,是的就可以,不是代開(kāi)就可以

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快賬用戶6107 追問(wèn) 2020-10-10 14:13

老師,我抵扣了維護(hù)費(fèi)280,現(xiàn)在應(yīng)該可以了,原稅費(fèi)760,抵了280,實(shí)際稅款480左右,這樣應(yīng)該是可以了

老師,我抵扣了維護(hù)費(fèi)280,現(xiàn)在應(yīng)該可以了,原稅費(fèi)760,抵了280,實(shí)際稅款480左右,這樣應(yīng)該是可以了
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齊紅老師 解答 2020-10-10 14:23

嗯沒(méi)有問(wèn)題,提交就可以

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快賬用戶6107 追問(wèn) 2020-10-10 14:25

謝謝老師,非常感謝??(ˊωˋ*)??

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齊紅老師 解答 2020-10-10 14:32

好,我先回復(fù)別的學(xué)員了

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是對(duì)的,等會(huì)我去看下 ,你專票是自己開(kāi)嗎,
2020-10-09
你好 減免稅表 填了么
2021-01-16
專票期間有紅沖,而且是反復(fù)了三次,開(kāi)票數(shù)額不變 這個(gè)都是幾時(shí)這個(gè),1季度嗎,沒(méi)有跨季度?
2021-04-02
1,你這差額計(jì)稅,附表三里面是填寫(xiě)扣除項(xiàng),就是購(gòu)進(jìn)時(shí)的總金額的,只是金融資產(chǎn)成本,不包含相關(guān)稅和費(fèi)的,正確的。是出售價(jià)格-金融資產(chǎn)成本(不包含印花稅和過(guò)戶費(fèi)) 2,你這是按折前的不含稅計(jì)算的
2020-10-12
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