你好 公司買了按揭付款的車,借:固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸:長期應(yīng)付款,銀行存款 分期付款的時候,借:長期應(yīng)付款,貸:銀行存款 計提折舊的時候,借;管理費(fèi)用等科目,貸:累計折舊 需要賣車的提供相應(yīng)的發(fā)票入賬?
公司2018年按揭買的車,按揭款230662.53,分24個月還,今年8月剛好最后一個月,做分錄一直都是借應(yīng)付賬款—車貸,貸銀行存款,今天做完發(fā)現(xiàn)應(yīng)付那變-2514.51,是負(fù)數(shù),我要怎么做白能把它弄平
老師好!公司按揭購車,沒有發(fā)票,是不是要估價入固定資產(chǎn)?分錄怎么做?然后正常按照估價計提折舊?按月支付的按揭款應(yīng)該怎么入賬?
請教一個公司買新車按揭的。那么按揭的本金和利息會計分錄怎么做呢。比如每月按揭還款金額是31693.09元.其中本金是28184.89元,利息是3508.2元.會計分錄: 借:其它應(yīng)付款28184.89 借:財務(wù)費(fèi)用3508.2 貸:銀行存款31693.09 還是會計分錄: 借:其它應(yīng)付款31693.09 貸:銀行存款31693.09
請問一下,我們公司購買了一輛車,購車款是58.6萬,首付付了28.6萬,剩下的按揭付款,按揭付款沒有直接從公戶里面扣,是4s店直接辦了一張別的銀行卡的錢,那我這邊是不是要每個月從公戶把錢轉(zhuǎn)到這個銀行卡里面?
公司買了按揭付款的車,我應(yīng)該每個月怎么做分錄,需要賣車的提供什么數(shù)據(jù),每月按揭的錢是支付給銀行嗎
問下4月貨品已發(fā)給客戶,賬上有計成本,4月已收款但未計收入。5月才開票給客戶。做5月賬的時候發(fā)現(xiàn)賬上4月有掛收款和往來,但沒計收入,有結(jié)轉(zhuǎn)了成本。問下這樣在5月賬上要怎么處理呢?補(bǔ)提在5月去報稅會不會有問題
老師,我們是生產(chǎn)加工企業(yè),今收到6個點的危廢處置費(fèi)要做什么科目入賬
比如開銀承200萬存保證金賬戶,百分之50%銀行存款出,百分之50%貸款,如何做分錄
個稅上個月超過了5000需要繳稅,但是不繳納,年度不超過就行了吧?
老師 工會經(jīng)費(fèi)回?fù)? 是 借銀行存款 貸管理費(fèi)用 嗎
老師,請問增值稅申報表的附列1附列2我在哪個位置能查的到,我進(jìn)稅務(wù)局網(wǎng)不知道在哪里查?我們已經(jīng)申報了
怎么看24年稅務(wù)師課件視頻
老師,員工日常公務(wù)上班的交通費(fèi)用,公司報銷的,怎么做賬
建造廠房想入固定資產(chǎn)是個什么流程,
這個應(yīng)該也選擇a吧 因為這個餐飲和超市都是服務(wù)業(yè) 學(xué)習(xí)他們的管理經(jīng)驗這不是也是屬于一般的嘛
分期付款時候,借長期付款(是包含每月按揭金額和利息合計),對吧,折舊按照車的發(fā)票總額
你好,是的,是這樣的?
借:固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸:長期應(yīng)付款,銀行存款(銀行存款是首付款,長期應(yīng)付款是剩余車的金額嗎),那每月利息怎么做分錄
你好,每個月的利息,已經(jīng)包括在這里面了 借:長期應(yīng)付款,貸:銀行存款
老師,那這里的固定資產(chǎn)總額,是包含了所有利息的
你好,是的,固定資產(chǎn)入賬金額本來就是包括利息的
好的,老師,那正常長期應(yīng)付,是支付給賣車的,還是銀行,利息的發(fā)票是按月開嗎
你好,正常的長期應(yīng)付款,這里是支付給銀行。 利息發(fā)票可以按月開具
和融資租賃處理是不一樣的對吧,老師
你好,是有點不同 的
按揭付款的合同里,只約定了剩余按揭的金額,需要約定每月包含利息的按揭金額嗎,貸款是農(nóng)行,那是不是每月找貸款農(nóng)行開票
你好 需要約定每月包含利息的按揭金額 是每月找貸款農(nóng)行開票