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公司2018年按揭買的車,按揭款230662.53,分24個月還,今年8月剛好最后一個月,做分錄一直都是借應付賬款—車貸,貸銀行存款,今天做完發(fā)現(xiàn)應付那變-2514.51,是負數(shù),我要怎么做白能把它弄平

2020-08-31 09:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-31 12:27

您好,那您最后一期實際股款的金額是和銀行的金額一致嗎

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快賬用戶3741 追問 2020-08-31 12:29

就是不一致了,銀行扣的多了

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齊紅老師 解答 2020-08-31 12:58

那還會給您退嗎,就是實際多扣了是嗎

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快賬用戶3741 追問 2020-08-31 12:59

不退的,怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2020-08-31 13:00

那您或者把這多付的就轉(zhuǎn)營業(yè)外支出

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您好,那您最后一期實際股款的金額是和銀行的金額一致嗎
2020-08-31
借固定資產(chǎn) 借進項 貸銀行存款 貸長期應付款 每月還貸款 借長期應付款 貸銀行存款
2021-11-01
鏟車到了 對方給你開專票 你是一般納稅人 借固定資產(chǎn),不含稅的總價款 貸銀行,首付 長期應付款,每個月還的本金 每個月還錢 借長期應付款 財務費用 貸銀行存款
2021-09-29
同學你好,就按你說的方法操作比較好。
2022-04-09
你好,同學! 固定資產(chǎn)按50萬加上每月月供*60個月的金額入賬,借固定資產(chǎn) 貸銀行存款 長期應付款,用公司賬戶還款。
2021-09-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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