您好, 這個(gè)你要對(duì)下賬,看哪里多做了
請(qǐng)問老師,庫存現(xiàn)金和銀行存款都是負(fù)數(shù)我應(yīng)該怎么弄呢?
剛接手的賬庫存現(xiàn)金和銀行存款都是負(fù)數(shù)怎么調(diào)
接手舊賬,期初余額里,待處理財(cái)產(chǎn)損益有負(fù)數(shù), 應(yīng)付獎(jiǎng)金, 銀行存款和現(xiàn)金中都有出現(xiàn)負(fù)數(shù),怎么做分錄調(diào)賬
比如說剛接手的公司賬目,銀行存款,和庫存現(xiàn)金,都有余額,第一筆憑證怎么做
請(qǐng)問銀行存款和庫存現(xiàn)金是登三欄是明細(xì)賬嗎?另外,銀行存款還要登銀行存款日記賬,庫存現(xiàn)金還要登庫存現(xiàn)金日記賬,那么,銀行存款和庫存現(xiàn)金都要登兩次賬嗎? 銀行存款日記賬和庫存現(xiàn)金日記賬的賬簿上不要寫憑證的種類和號(hào)數(shù)嗎?比如 記 1
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
怎么對(duì)?拿銀行流對(duì)嗎?對(duì)總賬還是明細(xì)賬
對(duì)銀行流水呀,看哪里錯(cuò)了
老師,銀行流水跟哪里對(duì)
你把你的銀行流水的明細(xì)賬導(dǎo)出來和你的應(yīng)收,應(yīng)付對(duì)下
好的,謝謝老師;那庫存現(xiàn)金怎么辦呀?也是負(fù)數(shù)
也對(duì)下呀,這兩個(gè)不可能是負(fù)數(shù)的
老師,庫存現(xiàn)金也是和應(yīng)收,應(yīng)付明細(xì)賬對(duì)嗎?
你把庫存現(xiàn)金的明細(xì)表導(dǎo)出來,也對(duì)下