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老師:公司給員工發(fā)旅游補(bǔ)貼,自己安排旅游,那這個錢怎么打?是公戶打還是私戶打?還有發(fā)票怎么索???憑證怎么寫?謝絕樸老師回答

2023-07-24 10:42
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-24 10:42

你好!這種,對于公司直接計入工資交個稅就好了。其實(shí)后面有沒有發(fā)票,意義不大

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快賬用戶9903 追問 2023-07-24 10:56

哦,那如果我對私發(fā),讓員工開住宿、餐費(fèi)做費(fèi)用可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-24 10:57

你好!可以是可以,但是如果不交個稅,就違規(guī)了

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快賬用戶9903 追問 2023-07-24 11:05

我私發(fā)就看不出是不是旅游補(bǔ)貼了吧?車費(fèi)什么的我可以做差旅費(fèi)吧,

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齊紅老師 解答 2023-07-24 11:05

你好!是的。操作是可以。但是本身違規(guī)

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快賬用戶9903 追問 2023-07-24 12:20

嗯嗯,明白,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-07-24 13:14

你好!不用客氣的了

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你好!這種,對于公司直接計入工資交個稅就好了。其實(shí)后面有沒有發(fā)票,意義不大
2023-07-24
?你好? ?那員工把轉(zhuǎn)給供應(yīng)的? ? ? 支付銀行回單打印出來? 給你寫報銷單? 你拿著 轉(zhuǎn)款出去。 只是? 不能稅前扣除的??
2021-05-11
借其他應(yīng)收款員工 貸銀行存款 給你老板娘 借其他應(yīng)收款老板娘 貸其他應(yīng)收款員工 收回來借銀行存款 貸其他應(yīng)收款員工
2023-04-25
同學(xué)你好,如果你要按照政府給你的款開發(fā)票的話,那你就需要這些商戶給你開發(fā)票,這樣增值稅的鏈條才能完整,你的所得稅稅負(fù)才沒有那么重。你的收入就是收到政府的款項給你和你撥付給商戶之間的差額就是你真正的收入。
2022-05-29
你好!可以不用入賬。如果是專票,入賬后紅沖。
2021-04-21
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