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老師您好,2023年小規(guī)模企業(yè)開具普票按照1%計(jì)算增值稅,比如開具了30萬普票,1%稅額為2970.30元,增值稅報(bào)表上有8910.89的免稅額,這個(gè)8910.89的免稅額是怎么計(jì)算的?要做進(jìn)賬里嗎?增值稅稅額2970.30是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入吧?

2023-07-13 18:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-13 18:31

不含稅的金額乘以3%的 做賬還是按照1%的2970.3就行

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快賬用戶7573 追問 2023-07-13 18:33

那2970.30這筆會(huì)計(jì)分錄如下,對(duì)吧? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入

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齊紅老師 解答 2023-07-13 18:35

對(duì)的,是的,是這么做的。

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不含稅的金額乘以3%的 做賬還是按照1%的2970.3就行
2023-07-13
根據(jù)您提供的信息,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人減按1%征收增值稅,且季度銷售額30萬元以下免征增值稅。如果您的銷售發(fā)票上開具的是1%稅率的稅額,而增值稅申報(bào)表上免稅銷售額是按照3%計(jì)算,那么入賬免稅的營(yíng)業(yè)外收入應(yīng)該是按照發(fā)票上開具的1%稅率計(jì)算。 具體來說,您在入賬營(yíng)業(yè)外收入時(shí),應(yīng)該按照實(shí)際銷售收入和1%的稅率計(jì)算增值稅,然后將稅后金額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。例如,如果您的銷售收入為100元,則應(yīng)繳納的增值稅為1元(100 * 1%),免稅的營(yíng)業(yè)外收入應(yīng)為99元(100 - 1)。
2024-01-25
你好,這里季度收入具體是多少??
2023-04-11
把多調(diào)整的沖回來。借,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 匯算清繳納稅調(diào)減
2025-04-12
同學(xué),你30萬以內(nèi)都 是免稅的,你只需要填寫在免稅額那一欄就可以了,
2023-10-12
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