你好,這里季度收入具體是多少??
老師,現(xiàn)在小規(guī)模1% ,30萬免征增值稅,申報(bào)表跳出免稅額是按3%的,那寫分錄,優(yōu)惠稅額轉(zhuǎn)營業(yè)外收入是按開票的1%還是3%金額做賬?
老師,請(qǐng)問湖北省小規(guī)模開了專票3%和普票1%,這個(gè)季度增值稅申報(bào)表里怎么都是按3%的來計(jì)稅的啊?怎么將普票3%改為實(shí)際1%來計(jì)稅了
3%的小規(guī)模納稅人按1%的普票季度30萬免增值稅的會(huì)計(jì)分錄如何做?申報(bào)表上是免稅稅額是按3%計(jì)算出來的,在實(shí)際報(bào)稅申報(bào)表上是3%計(jì)算出來的稅額,而開票開的是1%的普票怎么入賬
小規(guī)模納稅人,申報(bào)增值稅申報(bào)表,實(shí)際開具普票40萬,開票選擇稅率為1%,增值稅納稅申報(bào)表帶出來的稅額是3%的稅額。怎么填寫減免申報(bào)表,新疆本年度增值稅稅率3%的征收率減按1%征稅
老師您好,請(qǐng)問現(xiàn)在小規(guī)模減按1%計(jì)征增值稅,且季度30萬內(nèi)免稅,銷售發(fā)票是開的1%稅率的稅額,增值稅申報(bào)表上免稅是按照3%計(jì)算,那么入賬免稅的營業(yè)外收入是按照增值稅的3%入賬,還是發(fā)票開的1%入賬呢?
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
請(qǐng)問,這個(gè)月費(fèi)用支付了3萬元,沒有收到發(fā)票,改怎么做賬?
小規(guī)模企業(yè)實(shí)繳資本的流程和稅務(wù)處理是怎么樣的?
老師,小規(guī)模企業(yè)認(rèn)繳10萬,實(shí)繳為0,季報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表上可以填10萬嗎?填了沒有交印花稅怎么辦?工商年報(bào)上也填10萬可以嗎?
你好,請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系數(shù)據(jù)相差整數(shù)10萬元,是什么原因?
老師,做了一筆無票收入,然后又給對(duì)方開發(fā)票了怎么做賬呢?
初級(jí)會(huì)計(jì)考經(jīng)濟(jì)法的時(shí)候,各種稅率(如城市維護(hù)建設(shè)稅,職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),廣告費(fèi),業(yè)務(wù)宣傳費(fèi))會(huì)不會(huì)在題目中給出?
老師,您好,2023年匯算清繳申報(bào)有填固定資產(chǎn)一次性扣除,2024年匯算清繳不打算做固定資產(chǎn)一次性扣除了,我應(yīng)該怎樣沖銷2023年填報(bào)的一次性扣除數(shù)?
老師個(gè)體戶C表從哪里取數(shù)
開了兩種發(fā)票,一種是銷售貨物含稅是120一種是服務(wù)102000不含稅銷售額是100.99和100990.1
你好 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
減免稅款嗎?
你好 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ? (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
是的,會(huì)計(jì)科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅后面往哪個(gè)明細(xì)里放?
你好,因?yàn)槭切∫?guī)模納稅人,只需要計(jì)入?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅二級(jí)明細(xì),不需要設(shè)置三級(jí)明細(xì)科目的
現(xiàn)在目前我們用的這個(gè)軟件是用友T+軟件直接設(shè)置好的小企業(yè)會(huì)計(jì)制度出來就有這個(gè)三級(jí)科目的,而且也許企業(yè)會(huì)改成一般納稅人,所以現(xiàn)在就按這個(gè)看怎么設(shè)置呢?
你好,因?yàn)槭切∫?guī)模納稅人,只需要計(jì)入?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅二級(jí)明細(xì),不需要設(shè)置三級(jí)明細(xì)科目的 小規(guī)模納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅? 設(shè)置三級(jí)明細(xì)是錯(cuò)誤的?
附加費(fèi)也減免了需要做分錄嗎?然后減免的那部分需要在幾月份做賬?就是最后一個(gè)分錄?按月每個(gè)月減免的做?還是按季度?3月份的賬里做?
你好,附加稅減免了,就不需要做分錄的 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ?(這個(gè)分錄是季度末月做)
還有一個(gè)問題,公司采購的體育器材的成本的怎么下賬?這個(gè)器材不是要銷售,采購來公司內(nèi)部給孩子上課過程中使用,
你好,單位是教育企業(yè)嗎??
是的,做體育教育的
你好,那賬務(wù)處理是 借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款等科目?
如果采購器材的成本比較大呢?分月攤銷成本呢?走那個(gè)科目
你好,如果采購器材的成本比較大,是屬于固定資產(chǎn)嗎??
有些大型器材一套就好幾萬的,一買就買好幾套的,
你好,那就需要計(jì)入固定資產(chǎn),然后通過計(jì)提折舊的方式計(jì)入成本?