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3%的小規(guī)模納稅人按1%的普票季度30萬免增值稅的會(huì)計(jì)分錄如何做?申報(bào)表上是免稅稅額是按3%計(jì)算出來的,在實(shí)際報(bào)稅申報(bào)表上是3%計(jì)算出來的稅額,而開票開的是1%的普票怎么入賬

2023-04-11 09:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-11 09:24

你好,這里季度收入具體是多少??

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快賬用戶7895 追問 2023-04-11 09:26

開了兩種發(fā)票,一種是銷售貨物含稅是120一種是服務(wù)102000不含稅銷售額是100.99和100990.1

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齊紅老師 解答 2023-04-11 09:31

你好 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?

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快賬用戶7895 追問 2023-04-11 10:12

減免稅款嗎?

減免稅款嗎?
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齊紅老師 解答 2023-04-11 10:17

你好 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ? (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)

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快賬用戶7895 追問 2023-04-11 10:18

是的,會(huì)計(jì)科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅后面往哪個(gè)明細(xì)里放?

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齊紅老師 解答 2023-04-11 10:23

你好,因?yàn)槭切∫?guī)模納稅人,只需要計(jì)入?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅二級(jí)明細(xì),不需要設(shè)置三級(jí)明細(xì)科目的

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快賬用戶7895 追問 2023-04-11 10:37

現(xiàn)在目前我們用的這個(gè)軟件是用友T+軟件直接設(shè)置好的小企業(yè)會(huì)計(jì)制度出來就有這個(gè)三級(jí)科目的,而且也許企業(yè)會(huì)改成一般納稅人,所以現(xiàn)在就按這個(gè)看怎么設(shè)置呢?

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齊紅老師 解答 2023-04-11 10:40

你好,因?yàn)槭切∫?guī)模納稅人,只需要計(jì)入?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅二級(jí)明細(xì),不需要設(shè)置三級(jí)明細(xì)科目的 小規(guī)模納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅? 設(shè)置三級(jí)明細(xì)是錯(cuò)誤的?

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快賬用戶7895 追問 2023-04-11 10:59

附加費(fèi)也減免了需要做分錄嗎?然后減免的那部分需要在幾月份做賬?就是最后一個(gè)分錄?按月每個(gè)月減免的做?還是按季度?3月份的賬里做?

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齊紅老師 解答 2023-04-11 11:05

你好,附加稅減免了,就不需要做分錄的 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ?(這個(gè)分錄是季度末月做)

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快賬用戶7895 追問 2023-04-11 12:35

還有一個(gè)問題,公司采購的體育器材的成本的怎么下賬?這個(gè)器材不是要銷售,采購來公司內(nèi)部給孩子上課過程中使用,

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齊紅老師 解答 2023-04-11 12:42

你好,單位是教育企業(yè)嗎??

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快賬用戶7895 追問 2023-04-11 12:43

是的,做體育教育的

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齊紅老師 解答 2023-04-11 12:43

你好,那賬務(wù)處理是 借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款等科目?

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快賬用戶7895 追問 2023-04-11 12:45

如果采購器材的成本比較大呢?分月攤銷成本呢?走那個(gè)科目

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齊紅老師 解答 2023-04-11 12:46

你好,如果采購器材的成本比較大,是屬于固定資產(chǎn)嗎??

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快賬用戶7895 追問 2023-04-11 12:48

有些大型器材一套就好幾萬的,一買就買好幾套的,

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齊紅老師 解答 2023-04-11 12:49

你好,那就需要計(jì)入固定資產(chǎn),然后通過計(jì)提折舊的方式計(jì)入成本?

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你好,這里季度收入具體是多少??
2023-04-11
同學(xué),你30萬以內(nèi)都 是免稅的,你只需要填寫在免稅額那一欄就可以了,
2023-10-12
你好,填寫在第一行和第三行,然后再填寫減免表,再填寫主表應(yīng)納稅額減征額。
2023-04-12
根據(jù)您提供的信息,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人減按1%征收增值稅,且季度銷售額30萬元以下免征增值稅。如果您的銷售發(fā)票上開具的是1%稅率的稅額,而增值稅申報(bào)表上免稅銷售額是按照3%計(jì)算,那么入賬免稅的營業(yè)外收入應(yīng)該是按照發(fā)票上開具的1%稅率計(jì)算。 具體來說,您在入賬營業(yè)外收入時(shí),應(yīng)該按照實(shí)際銷售收入和1%的稅率計(jì)算增值稅,然后將稅后金額計(jì)入營業(yè)外收入。例如,如果您的銷售收入為100元,則應(yīng)繳納的增值稅為1元(100 * 1%),免稅的營業(yè)外收入應(yīng)為99元(100 - 1)。
2024-01-25
你好,根據(jù)財(cái)政部、稅務(wù)總局公告2023年第1號(hào)規(guī)定,自2023年1月1日至2027年12月31日,小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅。所以,小規(guī)模開普票適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入按1%征收。 對(duì)于季度開票20萬按1%開,但申報(bào)表上本期免稅額是銷售額3%的數(shù)這種情況,賬務(wù)處理按實(shí)際開票的1%計(jì)算的稅額入賬。具體會(huì)計(jì)分錄如下: 確認(rèn)收入時(shí) 借:應(yīng)收賬款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(按1%計(jì)算的稅額) 申報(bào)時(shí) 因?yàn)榧径蠕N售額未超過30萬元,免征增值稅,將減免的增值稅額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(按3%計(jì)算的免稅額與按1%計(jì)算的稅額之差) 貸:營業(yè)外收入—減免稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(按1%計(jì)算的稅額) 貸:營業(yè)外收入—減免稅額 最終,企業(yè)實(shí)際繳納的增值稅為0,賬上也按照實(shí)際開票情況和稅收優(yōu)惠政策進(jìn)行了準(zhǔn)確的記錄和處理。
2025-01-08
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