借管理費用公積金500, 貸應(yīng)付職工薪酬公積金500, 借應(yīng)付職工薪酬公積金500, 其他應(yīng)收款個人負擔(dān)的公積金500, 貸銀行存款 個人負擔(dān)的在工資里面計提。
老師,我們公司為每位轉(zhuǎn)正以后的員工交公積金,員工承擔(dān)500元,公司承擔(dān)500元;其中有一名剛剛?cè)肼毜膯T工還沒有轉(zhuǎn)正,但是想自己承擔(dān)1000元的公積金,我們就在工資中給他扣除1000元。請問我們計提公積金和計提工資時的金額分別應(yīng)該是多少呢?這個1000元的賬務(wù)處理怎么做?報個稅的時候?qū)m椏鄢肮e金”那一欄要給這個人填多少呢
公司申報張三工資8000,其中個人繳納社保500,公司繳納社保1000,個人繳納公積金500,公司繳納公積金500,并且張三有一個2歲的小孩,做了專項扣除。 問題: 1.張三的實發(fā)工資是多少 2.以銀行發(fā)放工資的分錄 3.計提社保和公積金的分錄 4.繳納社保和公積金的分錄
要計提8月份工資,其中,單位部分社保1000元,個人部分社保500元,單位部分公積金300元,個人部分公積金300元,扣除社保公積金后,工資為12000元,請問,怎么計提工資,分錄怎么做
公司公積金,個人和公司各自500元,這個怎么計提繳納分錄
公司4月月末扣除1000元公積金,個人500,公司500,這個要怎么做分錄呢,需要計提嗎
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
就是這只計提的是公司承擔(dān)的部分,等發(fā)工資的時候在計提個人部分是吧
你好,當(dāng)月計提當(dāng)月的借管理費用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資,發(fā)工資的時候才扣除個人的。