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老師,增值稅申報表上面應交稅費的稅金比賬務處理上面應該稅費的稅金多一分錢,賬務上面要怎樣調整?麻煩告知下

2023-07-09 10:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-09 10:50

您好,調整主營業(yè)務收入即可

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快賬用戶7592 追問 2023-07-10 09:36

怎么寫分錄? 調整了收入,這不跟增值稅申報表上面的收入又不一樣了嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-10 10:05

您好,您需要按每個發(fā)票不含稅金額填寫納稅申報表收入,不是

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齊紅老師 解答 2023-07-10 10:06

不是合計開票計算/(1+稅率)

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快賬用戶7592 追問 2023-07-10 10:43

哎,不明白!能舉例說明下嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-10 10:45

您好,是每個發(fā)票不含稅金額合計做收入以及納稅申報

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您好,調整主營業(yè)務收入即可
2023-07-09
你好 你留抵的進項肯定不對。 要么是賬上不對 要么就是你申報表不對。 你先要查原因 。知道原因才能調整的
2021-01-19
你好,你們是一般納稅人還是小規(guī)模的?你看一下稅率有問題嗎?
2021-05-17
您好 可以通過營業(yè)外收入科目調整 跟申報表一致
2020-12-29
你好,首先要搞清楚為什么賬上的應交稅費比稅務申報的應交稅費少,是賬務處理錯誤嗎,如果是賬務處理錯誤,那么先沖紅原來錯誤的分錄,然后再藍字做正確的分錄。
2022-07-15
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