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老師,增值稅申報表的期末留抵,比賬面上留抵的稅額還要多,我應(yīng)該怎么調(diào)整賬面???

2021-01-19 14:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-19 14:24

你好 你留抵的進(jìn)項肯定不對。 要么是賬上不對 要么就是你申報表不對。 你先要查原因 。知道原因才能調(diào)整的

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你好 你留抵的進(jìn)項肯定不對。 要么是賬上不對 要么就是你申報表不對。 你先要查原因 。知道原因才能調(diào)整的
2021-01-19
你好,申報增值稅時主表提取的銷項稅額比賬面多一分錢,你需要在賬面增加0.01 借:庫存現(xiàn)金等科目0.01,貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)0.01 這樣才可以做到申報的與賬面一致
2020-12-02
你好!你現(xiàn)在是想調(diào)表還是調(diào)賬
2023-05-08
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出貸銀行存款 附表二二十一行填寫負(fù)數(shù),這里是自動的。
2022-10-25
這個要查賬,什么原因造成的?
2024-06-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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