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老師 請問一下我的財報上面的應(yīng)交稅費未負數(shù) 但實際上本期應(yīng)交稅費為正數(shù) 我看了下明細 未交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅 轉(zhuǎn)出多交增值稅上面都有余額 請問一下這個要怎么調(diào)整賬

2024-09-06 11:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-06 11:19

你好!估計是有些抵扣的,還有進項沒有用完

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快賬用戶8076 追問 2024-09-06 11:21

之前的賬不是我做的 我不知道那些是沒有抵扣完的啊 我現(xiàn)在如果要調(diào)成和申報表上面的稅款一致 要怎么調(diào)整呢

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齊紅老師 解答 2024-09-06 11:24

你好!這個得從頭核對了。因為沒辦法確定他做的是不是對的。 轉(zhuǎn)出未交增值稅 轉(zhuǎn)出多交增值稅,是什么時候開始有余額的,你可以先看下這個

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快賬用戶8076 追問 2024-09-06 11:39

從接過來就有了的

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快賬用戶8076 追問 2024-09-06 11:39

之前的賬也沒有在我們這

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齊紅老師 解答 2024-09-06 11:40

你好!這樣的話,老師也沒辦法能準確的讓你做一個分錄,就能對上了。 因為沒辦法確認之前的數(shù)據(jù)是不是對的

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快賬用戶8076 追問 2024-09-06 13:42

好的 我明白了 謝謝

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齊紅老師 解答 2024-09-06 13:44

你好!不用客氣的了

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你好!估計是有些抵扣的,還有進項沒有用完
2024-09-06
你好,每個月末,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅費--未交增值稅
2020-10-04
你好,有余額是正常的,不需要調(diào)。請對我的解答做出評價,謝謝
2022-02-28
你好,這個明細賬的期末余額應(yīng)是0,它是一個過渡性的賬戶;
2020-08-12
第一,第一種做法沒錯,第二種結(jié)轉(zhuǎn)的也沒問題,只是第二種會一直有余額
2021-04-15
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